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財務(wù)稽核工作計劃

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-08 11:30:10 | 移動端:財務(wù)稽核工作計劃

  工作計劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文,也是應(yīng)用寫作的一個重頭戲。機關(guān)、團體、企事業(yè)單位的各級機構(gòu),對一定時期的工作預先作出安排和打算時,都要制定工作計劃,用到“工作計劃”這種公文。以下是小編整理的財務(wù)稽核工作計劃,歡迎閱讀!

  20xx年,是我xx聯(lián)社實行統(tǒng)一法人的第一年,是農(nóng)村信用社繼續(xù)深化改革的關(guān)鍵年,也是進一步強化農(nóng)村信用社管理,促進各項業(yè)務(wù)發(fā)展上臺階的重要一年,在新的一年里,為了做好xx聯(lián)社的稽核工作,充分發(fā)揮稽核工作在信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營中的監(jiān)督作用,根據(jù)《xxx農(nóng)村信用社稽核工作暫行規(guī)定》《xxx農(nóng)村信用社稽核工作報告規(guī)定》,結(jié)合本轄區(qū)工作實際,今年稽核科將改變以往稽核工作方式、方法,由稽核人員包片改為分組派駐制,日常以序時稽核為主,圍繞聯(lián)社中心工作,適時集中開展專項稽核,做到稽核工作年度有計劃,月月有任務(wù)(工作計劃將以表格形式發(fā)至各組),以確保稽核工作的數(shù)量和質(zhì)量,促進我郊區(qū)聯(lián)社各項業(yè)務(wù)的迅速、健康發(fā)展,F(xiàn)將2006年稽核工作具體安排如下:

  一、工作安排。

 。ㄒ唬、常規(guī)稽核:月度常規(guī)稽核計劃表由各小組組長填制,稽核內(nèi)容為《安徽省農(nóng)村信用社稽核工作暫行規(guī)定》中第三十一條的實時稽核內(nèi)容和定期稽核內(nèi)容,在沒有專項稽核任務(wù)的情況下,常規(guī)稽核時間必需保證全年180天,常規(guī)稽核情況每月初由各小組組長在稽核工作例會上書面匯報,在現(xiàn)場稽核時同時應(yīng)登記稽核檢查登記簿。

  (二)、專項稽核:

  (1)開展對農(nóng)村信用社20xx年度會計決算工作真實性專項稽核(20xx年1月15日前結(jié)束);

 。2)、對轄內(nèi)各網(wǎng)點(包括分社、儲蓄所)開展重要憑證,印章保管、使用情況專項稽核(1——2月);

 。3)由各組稽核員牽頭,抽調(diào)組織力量,開展信貸管理大檢查,稽核面為50%,重點是信貸支農(nóng)情況以及貸款發(fā)放的真實性、合規(guī)性稽核,要求外部核對面為近兩年新增貸款戶數(shù)的10%——20%,(2——5月);

  (4)開展業(yè)務(wù)收入、財務(wù)收支真實性,合規(guī)性專項稽核(6月末——7月初);

 。5)、選擇部分社,對其資本狀況、內(nèi)控制度、風險狀況及業(yè)務(wù)經(jīng)營的合規(guī)性、真實性等方面進行了重點全面檢查。具體是:xxx、xxx、xx、xxx、xxx、xx、xx、xxx八個信用社(7月)。

  (6)計算機操作專項稽核(8月)

 。7)、對2005年度已進行全面稽核的xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xxx8個信

  用社進行后續(xù)稽核(10月)

 。8)圍繞聯(lián)社中心工作和上級聯(lián)社指示,完成臨時性稽核任務(wù)

  二、規(guī)范稽核工作程序

  規(guī)范稽核工作程序和稽核工作行為,加強現(xiàn)場稽核管理,提高稽核質(zhì)量,控制稽核風險,落實稽核工作責任制是對今年稽核工作人員提出的新要求,各稽核小組和稽核成員必須嚴格按照《xx省農(nóng)村信用社稽核工作操作規(guī)程》實施現(xiàn)場稽核。注意重點:一是在稽核前要做好稽核準備,明確人員職責,制定稽核方案,稽核前下發(fā)“稽核通知書”;二是在稽核實施時要做好進退場會議記要,以稽核底稿全面反映工作過程,注意稽核方法和工作技巧,力求全面、真實、準確的反映稽核工作情況,三是要在“稽核事實和評價的基礎(chǔ)上”做好總結(jié)和反饋,及時、全面地完成稽核報告和稽核項目總結(jié)。實行稽核責任追究制,各稽核員要對自已審查簽字的稽核內(nèi)容全面負責。

  三、加大稽核處罰力度

  今年的稽核工作要以科學、合理地發(fā)放支農(nóng)貸款、提高資產(chǎn)質(zhì)量、規(guī)范信貸操作行為以及狠抓財務(wù)收入等為重點,重點要加大有章不循,有令不止,違反信貸、財務(wù)制度,違規(guī)發(fā)放的壘大戶、跨區(qū)域、化整為零、越權(quán)貸款、亂開支、下甩費用、隨意調(diào)整帳表數(shù)字、隨意在過渡性科目墊支不合理費用,息轉(zhuǎn)本、無正當理由擅自降低貸款利率,不執(zhí)行“一分四雙”制度,不堅持錢、帳分管,不按時查崗查庫等違規(guī)違章和弄虛作假行為的處罰力度。凡在今后的稽核檢查中發(fā)現(xiàn)違反上述項目中的一項或聯(lián)社信貸、財務(wù)部門制訂的規(guī)章制度、辦法、細則的,稽核科將依據(jù)相關(guān)處罰規(guī)定下發(fā)“稽核意見書”和“稽核處罰決定”聯(lián)嚴肅處理,決不姑息遷就。

  以上計劃妥否,請予審定。

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