人民政府辦公室部門決算公開有利于人們對于其中的了解,有利于廉政的實施。下面就是小編帶來的關(guān)于政府辦公室2017年度部門決算公開報告,有興趣的可以看一看。
***縣人民政府辦公室部門決算公開說明
第一部分 ***縣人民政府辦公室部門概況
一、部門職責(zé)
負責(zé)文字服務(wù)、會議管理、督察督辦、政務(wù)聯(lián)絡(luò)、政務(wù)公開、信息服務(wù)等工作;負責(zé)縣政府值班工作,及時報告重要情況,傳達和督促落實縣政府領(lǐng)導(dǎo)指示;協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)做好需由縣政府處理的突發(fā)事件、重大災(zāi)情和重大事故的應(yīng)急處置工作;負責(zé)政務(wù)信息服務(wù)工作和政府系統(tǒng)機關(guān)電子政務(wù)工作。
負責(zé)加強對行政執(zhí)法人員培訓(xùn)及證件管理、執(zhí)法行為監(jiān)督檢查,辦理行政復(fù)議案件,不斷提高行政執(zhí)法人員素質(zhì)和執(zhí)法水平,做好依法行政考核工作,全面推進依法行政。負責(zé)加強對行政執(zhí)法人員培訓(xùn)及證件管理、執(zhí)法行為監(jiān)督檢查,辦理行政復(fù)議案件,不斷提高行政執(zhí)法人員素質(zhì)和執(zhí)法水平,做好依法行政考核工作,全面推進依法行政。做好領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法及講座工作,采取多種方式加強依法行政宣傳,加強網(wǎng)站建設(shè)管理。
貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)金融、保險和證券等工作的方針、政策、法律、法規(guī);研究擬定金融、保險及證券業(yè)發(fā)展規(guī)劃;參與擬定和落實社會信用體系建設(shè)規(guī)劃負責(zé)縣內(nèi)金融、保險、證券機構(gòu)及相關(guān)業(yè)務(wù)的清理整頓工作;協(xié)調(diào)有關(guān)部門查處非法金融、保險、證券機構(gòu)和非法業(yè)務(wù)活動,維護良好市場秩序負責(zé)小額貸款公司的籌建、初審和指導(dǎo)、監(jiān)督工作引進外地金融機構(gòu),聯(lián)系國家、省、市及外地駐本地金融、保險和證券等機構(gòu)規(guī)劃、培育、篩選和指導(dǎo)我縣企業(yè)在境內(nèi)外上市工作,協(xié)調(diào)解決企業(yè)上市過程中遇到的重大問題
負責(zé)政務(wù)服務(wù):突出政務(wù)、加強事務(wù)、提升服務(wù),力求重點工作出精品,難點工作求突破、基礎(chǔ)工作有創(chuàng)新、常規(guī)工作見特色。以機關(guān)干部作風(fēng)量化指標(biāo)為依據(jù),增強了工作綜合服務(wù)實力。
應(yīng)急管理:建設(shè)運行維護好縣政府應(yīng)急平臺,實現(xiàn)各種實用功能,有效保證縣政府日常應(yīng)急值守和突發(fā)事件應(yīng)對處置工作;進一步加強應(yīng)急宣傳培訓(xùn)工作,拓寬宣教渠道、擴大受眾面、增強工作實效;進一步完善應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),認真編制、嚴(yán)格審核應(yīng)急預(yù)案,確保預(yù)案內(nèi)容科學(xué)合理,有效組織實施;進一步加強應(yīng)急演練工作,提升演練效果,確保遇突發(fā)事件能夠有效應(yīng)對;充分發(fā)揮專家組的決策咨詢和技術(shù)指導(dǎo)作用,為突發(fā)事件應(yīng)對處置工作提供更大幫助;做好指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應(yīng)急工作,確保信息報送及時暢通,不出差錯和問題。
電子政務(wù)管理:確保各類會議順利進行;保障縣政府網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行,技術(shù)設(shè)備安全可用。嚴(yán)格執(zhí)行會議技術(shù)保障服務(wù)流程和電視電話會議室管理制度。切實提高技術(shù)保障和服務(wù)能力,力爭領(lǐng)導(dǎo)滿意、群眾滿意、部門滿意。
組織推進依法行政:通過對行政執(zhí)法人員和行政執(zhí)法行為監(jiān)督管理,不斷提高行政執(zhí)法水平,發(fā)揮行政復(fù)議糾錯職能,保障相對人合法權(quán)益,全面考核依法行政工作,推進依法行政。
政府法制宣傳教育:做好領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法及講座工作,采取多種方式加強依法行政宣傳,加強網(wǎng)站建設(shè)管理。
金融生態(tài)環(huán)境建設(shè):為金融相關(guān)工作的開展提供保障,促進金融產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
金融安全環(huán)境建設(shè):凈化金融市場,維護社會穩(wěn)定。
地方金融機構(gòu)監(jiān)管:促進地方金融機構(gòu)健康發(fā)展。
地方金融機構(gòu)建設(shè):豐富金融業(yè)態(tài),加大金融服務(wù)實體經(jīng)濟力度。
加快發(fā)展多層次資本市場:拓寬企業(yè)融資渠道,扶持企業(yè)做大做強,促進縣域經(jīng)濟發(fā)展。
二、部門決算單位構(gòu)成
2017年度,納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個,為***縣人民政府辦公室,與上年決算相比無變化。其中:行政單位 1 個,事業(yè)單位 0個。年末實有人數(shù)74人,其中行政編(含參公)57 人、事業(yè)編 17人,其他人員 0人。下設(shè)秘書科,綜合科,城鎮(zhèn)管理科,工業(yè)科,社會事業(yè)科,財貿(mào)科,人防工作科,金融證券辦公室,信息辦公室,法制辦公室,應(yīng)急管理辦公室,督查室,研究室,農(nóng)業(yè)辦公室,規(guī)劃建設(shè)科,項目服務(wù)科等16個科室。
2017年度,本部門決算匯編戶數(shù)共1 個,為***縣人民政府辦公室,與上年決算相比無變化。
三、單位績效預(yù)算信息
一是提高干部職工的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì),提高服從命令、服從大局的自覺性,確保政令暢通。堅持解放思想,實事求是,按客觀規(guī)律辦事,積極開展調(diào)查研究,為領(lǐng)導(dǎo)工作出謀獻策。
二是深入實際,經(jīng)常與各部門取得聯(lián)系,協(xié)調(diào)好鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門關(guān)系,隨時掌握全縣社會和經(jīng)濟發(fā)展情況,及時做好各種數(shù)據(jù)的收集、整理,為領(lǐng)導(dǎo)決策科學(xué)化提供可靠依據(jù)。
三是認真、負責(zé)地向上級機關(guān)報告各項決策、重要工作部署的貫徹落實情況,及時準(zhǔn)確地傳達縣委、縣政府的各項指示和通知。
四是認真做好縣政府文件、電報、會議材料的擬制、印發(fā),及時做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門呈報縣政府的請示、報告等呈閱處理工作。
五是組織做好縣以上各種大型重要會議的籌備服務(wù)工作。做好縣政府全體會議、政府常務(wù)會、縣長辦公會議和專題會議(含現(xiàn)場辦公會)等重要會議的記錄和會務(wù)準(zhǔn)備,做好縣政府重大決策和重要工作部署的傳達落實和檢查工作。
六是抓好督查、信息、調(diào)研工作。負責(zé)立項督促檢查上級重要工作部署及縣委、縣政府的重大工作決策的貫徹落實情況,積極向上級反映全縣重大社情、民情動態(tài)。認真地完成信息的收集、整理、發(fā)送工作。
第二部分 ***縣人民政府辦公室2017年度部門決算報表(見附件)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費及相關(guān)信息統(tǒng)計表
十、政府采購情況表
第三部分 ***縣人民政府辦公室2017年部門預(yù)算執(zhí)行情況說明
一、收入決算情況說明
2017年度收入合計 869.24萬元。其中:財政撥款收入 869.24萬元,事業(yè)收入0萬元,其他收入0 萬元。與年初預(yù)算數(shù)相比,本年收入減少 267.40萬元,主要原因是人員調(diào)出,經(jīng)費減少。與2016年相比減少102.03萬元,主要原因是:人員調(diào)出,經(jīng)費減少。
二、支出決算情況說明
2017年度支出合計973.70萬元。與年初預(yù)算相比,本年支出減少162.94萬元,主要原因是人員調(diào)出,經(jīng)費減少。與2016年相比,本年支出增加99.19萬元,主要原因是上調(diào)人員工資標(biāo)準(zhǔn)和償還以前年度欠款。其中:基本支出946.13萬元,增加121.62萬元,主要原因為上調(diào)人員工資標(biāo)準(zhǔn)和償還以前年度欠款;項目支出27.57萬元,減少22.43 萬元,主要原因為當(dāng)年有未支出的項目資金 。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總計136.87萬元,比上年度減少104.46萬元。主要原因是上調(diào)人員工資標(biāo)準(zhǔn)和償還以前年度欠款。
三、財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1136.64萬元,調(diào)整預(yù)算數(shù)973.70萬元,決算數(shù)973.70萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余136.87萬元。決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)減少162.94萬元,主要原因為人員調(diào)出,經(jīng)費減少。與2016年相比,決算數(shù)增加99.19萬元,原因為上調(diào)人員工資標(biāo)準(zhǔn)和償還以前年度欠款。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2017年財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總額203.07萬元,與年初預(yù)算數(shù)相比減少23.85萬元,主要原因是公車改革減少公務(wù)用車運行維護費支出 。與上年相比增加139.22 萬元。主要原因是: 因工作需要,縣財政統(tǒng)一增加經(jīng)費。
“三公”經(jīng)費支出具體情況:
1、因公出國(境)費決算0萬元,與年初預(yù)算數(shù)相比無變化。與上年相比無變化;
2、公務(wù)用車購置及運行維護費決算57.66萬元,與年初預(yù)算數(shù)相比減少19.26萬元,主要原因是公車改革減少公務(wù)用車運行維護費支出。與上年相比減少3.57萬元,主要原因是公車改革減少公務(wù)用車運行維護費支出。其中:公務(wù)用車運行維護費支出57.66萬元,公務(wù)用車購置支出0萬元,公務(wù)車購置0輛,2017年底公務(wù)用車保存量12輛;
3、公務(wù)接待費決算145.41萬元,與年初預(yù)算數(shù)相比減少4.59萬元,主要原因是按實際工作需要,支出減少。與上年相比增加142.79萬元,主要原因是因工作需要,縣財政統(tǒng)一增加經(jīng)費。國內(nèi)公務(wù)接待243次,2749人,國(境)外公務(wù)接待 0 次,0人。
五、機關(guān)運經(jīng)費的支出情況的說明
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出478.14萬元,主要包括
為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。與年初預(yù)算相比增加16.59萬元,主要原因是上調(diào)人員工資標(biāo)準(zhǔn)。與上年相比增加153.21 萬元。主要原因是上調(diào)人員工資標(biāo)準(zhǔn)和償還以前年度欠款。
六、政府采購預(yù)算執(zhí)行情況的說明
2017年度我部門無政府采購收入支出。
七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況
截止2017年末,部門資產(chǎn)總額723.91萬元,較年初減少 100.12萬元。其中流動資產(chǎn)190.37萬元,較年初減少105.36萬元;固定資產(chǎn)533.54萬元,較年初增加5.23 萬元;無形資產(chǎn)0萬元,較年初無變化。固定資產(chǎn)中,通用設(shè)備資產(chǎn)年初數(shù)408.63萬元、年末數(shù)408.63萬元,較年初增無變化;專用設(shè)備資產(chǎn)年初數(shù)19.61萬元,年末數(shù)19.61萬元,較年初無變化;家具、用具、裝具及動植物資產(chǎn)年初數(shù)49.07萬元、年末數(shù)54.30萬元,較年初增加5.23萬元。
本部門共有車輛12輛,其中,省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車12輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
第四部分 其他需說明的事項
2017年我部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收支,因此部門決算中相關(guān)表格數(shù)據(jù)為零;我部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出,因此部門決算中相關(guān)表格數(shù)據(jù)為零;我部門無政府采購收入支出,因此部門決算中相關(guān)表格數(shù)據(jù)為零。
第五部分 名詞解釋
1、財政撥款收入是指財政部門核撥給預(yù)算單位的財政性資金。
2、基本支出是指行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
3、項目支出是指預(yù)算單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。
5.三公經(jīng)費是指政府部門人員因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待產(chǎn)生的費用。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)接待費反映單位規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
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