廣播電視臺是文化體育廣播電視和旅游局下屬的廣播電視事業(yè)管理單位,職能主要:圍繞縣委、政府的中心工作,以漢語、傣語兩個語種開展廣播電視新聞宣傳。同時,向社會發(fā)布縣委、政府公共公告、公益性廣告,并完成好上級主管部門交辦的其他工作。下面是小編帶來的廣播電視臺2016部門決算公開報告,有興趣的可以看一看,
第一部分 **縣廣播電視臺概況
一、主要職能
(一)主要職能
**縣廣播電視臺是**縣文化體育廣播電視和旅游局下屬的廣播電視事業(yè)管理單位,職能主要:圍繞縣委、政府的中心工作,以漢語、傣語兩個語種開展廣播電視新聞宣傳。同時,向社會發(fā)布縣委、政府公共公告、公益性廣告,并完成好上級主管部門交辦的其他工作。
(二)2018年度重點工作任務(wù)介紹
我臺共播出漢語新聞、傣語新聞各151期共計2500余條,播放政務(wù)、勞務(wù)等各類信息、公告43條327次,時長34327秒。播出禁毒、防艾、交通安全、法制、健康教育、民族團結(jié)等類公益性廣告9984次,時長7476分,同時,根據(jù)各個不同時期播出不同的影視劇及相關(guān)欄目,據(jù)統(tǒng)計,截止今年10月30日早間共播出電視劇897集,晚間共播出電視劇1196集。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入**縣廣播電視臺2018年度部門決算編報的單位共1個。(二)部門人員和車輛的編制及實有情況**縣廣播電視臺2018年末實有人員編制23人。其中:事業(yè)編制23人,在職在編實有事業(yè)人員23人 。
離退休人員7人。其中:離休0人,退休7人。
實有車輛編制 0 輛,在編實有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
**縣廣播電視臺2018年度收入合計2,944,077.17元。其中:財政撥款收入 2,944,077.17元。與上年對比增加25.78%,主要原因正常調(diào)資,醫(yī)療保險、住房公積金提高,項目經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
**縣廣播電視臺2018年度支出合計2,944,077.17元。其中:基本支出 2,626,477.17元,占總支出的89.21%; 項目支出317,600.00元,占總支出的 10.79%。與上年對比增加25.78%,主要原因正常調(diào)資,醫(yī)療保險、住房公積金提高,項目經(jīng)費增加。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障**縣廣播電視臺、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,626,477.17元。與上年對比增加57.72%,主要原因正常調(diào)資,醫(yī)療保險、住房公積金提高,項目經(jīng)費增加。 包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.88%;辦公費、印 刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.12%。
(二)項目支出情況
2018年度用于保障**縣廣播電視臺、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出317,600.00元。與上年對比減少52.98%,主要原因上年度項目支出規(guī)范后增加,所以本年支出少于上年度。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況**縣廣播電視臺2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,944,077.17元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加25.78%,主要原因正常調(diào)資,醫(yī)療保險、住房公積金提高,項目經(jīng)費增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1.文化體育與傳媒(類)支出2,144,040.67元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.83%。主要用于人員工資、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費;2.社會保障和就業(yè)(類)支出397,759.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.51%。主要用于養(yǎng)老保險、職業(yè)年金;3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出217,637.50元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.39%。主要用于事業(yè)醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助;4.住房保障(類)支出167,040.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.67%。主要用于人員住房公積金補助;四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況**縣廣播電視臺2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為199,900.00元,支出決算為 63,629.94元,完成預(yù)算的31.83%。其中: 公務(wù)用車購置及運行費支出決算為 24,759.94元,完成預(yù)算的16.51%;公務(wù)接待費支出決算為38,870.00元,完成預(yù)算的 77.90%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位管理制度完善,針對歷行節(jié)約開支有的減少。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加/減少63,629.94元,下降24.48%。其中:公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加 /減少24,759.94元,下降43.25%;公務(wù)接待費支出決算增加/減少 38,870.00元,下降 4.33%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因單位管理制度完善,針對歷行節(jié)約開支有的減少。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)用車購置及運行維護費支出 24,759.94元,占38.91%;公務(wù)接待費支出 38,870.00元,占61.09%。具體情況如下:
1.公務(wù)用車購置及運行維護費支出24,759.94元。其中:
公務(wù)用車運行維護支出24,759.94元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位專用車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
2.公務(wù)接待費支出38,870.00元。其中:
國內(nèi)接待費支出38,870.00元,共安排國內(nèi)公務(wù)接待70批次,接待人次777人。主要用于業(yè)務(wù)工作及對口業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
**縣廣播電視臺2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元,(二)其他重要事項情況說明
無。
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