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201*年醫(yī)院財務分析報告

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201*年醫(yī)院財務分析報告

一、單位情況簡介

我院是全民所有制非營利性公立醫(yī)療機構,創(chuàng)建于1958年6月,是一所集醫(yī)療、預防、保健、康復為一體的綜合衛(wèi)生服務機構。我院占地面積8079.44多平方米,現(xiàn)有衛(wèi)生技術人員76人(其中,主治醫(yī)師6人,主管護師2人,臨床醫(yī)學檢驗技術師1人)。開設有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科、預防保健科等12個科室,開放病床51張。配備有DR機,彩色B超機、數(shù)字式心電圖、全自動洗胃機、呼吸機、新生兒輻射搶救臺、多功能頸腰椎牽引床、全自動煎藥包裝一體機、電解質(zhì)分析儀、全自動生化分析儀、幽門螺旋桿菌檢測儀、微量元素分析儀、全自動血液細胞分析儀、全自動血流變分析儀、尿液尿有形成分分析系統(tǒng)等現(xiàn)代化輔助檢測設備。

(一)、收入支出情況

1、收入支出與預算對比分析

(1)、201*年1-5月總收入823.47萬元,其中醫(yī)療收入421.51萬元,財政撥款398.56萬元,其他收入3.38萬元;201*年1-5月全年支出674.07萬元,其中上年財政專項補助資金結余0萬元、醫(yī)療支出522.74萬元,主要用于人員經(jīng)費支出,藥品支出、衛(wèi)生材料支出、日常公用費支出等;財政撥款支出151.33萬元,主要用于人員經(jīng)費支出,基本藥物藥品支出,公共衛(wèi)生服務支出。

2、收入支出結構分析

(1)醫(yī)療收入421.51萬元,占總收入的51%;財政撥款收入398.56萬元,占總收入的49%。醫(yī)療支出522.74萬元,占總支出的77%,財政撥款支出151.33萬元,占總支出的23%。

3、重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況

(1)、“三公’經(jīng)費支出情況:201*年1-5月差旅費支出0.85萬元,201*年1-5月差旅費支出1.16萬元,同比增加了減少36%;201*年1-5月公務招待費0萬元,201*年1-5月業(yè)務招待費0萬元,與去年相同;201*年1-5月公務用車運行維護費1.46萬元,201*年1-5月公務用車運行維護費0.8萬元,同比增加了45%,公務用車運行維護費增加原因主要是201*年上級配送了一輛新的救護車,且排量較大,比較耗油;無因公出國(境)費用。

(2)、無會議費支出

二、資產(chǎn)負債情況分析

(一)、資產(chǎn)負債結構情況

1、201*年1-5月總資產(chǎn)1243.19萬元,比201*年總資產(chǎn)1366.21萬元減少了9%。

2、201*年1-5月負債277.49萬元,比201*年負債308.23萬元減少了11%。

(二)、資產(chǎn)負債對比分析

1、201*年1-5月負債率為22.32%,201*年1-5月負債率為22.56%,201*年1-5月同比減少了0.24%。

三、本年度部門決算等財務工作開展情況

(一)、本單位財務管理、決算組織、編報、審核情況。

本單位在財務管理上做好會計核算,嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準,控制預算定額;負責各項會計事務處理,做到科目準確,數(shù)字真實,憑證完整。裝訂整齊,記載清晰,日清月結,報賬及時。及時、正確地編制會計報表,做到帳表對口,并認真分析說明,經(jīng)院長核準按時上報。經(jīng)常檢查收支情況,分析費用增減原因,提出改進意見,及時向領導反映情況。嚴格執(zhí)行結算紀律,及時清理債權債務。收集整理,裝訂會計檔案,歸檔備查。認真貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策,嚴格財經(jīng)紀律。

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