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石油分公司財務部一季度工作總結

網站:公文素材庫 | 時間:2019-05-26 21:15:38 | 移動端:石油分公司財務部一季度工作總結

石油分公司財務部一季度工作總結

石油分公司財務部一季度工作總結

在分公司班子正確領導下以及各部門的通力配合下,緊緊圍繞全局工作與業(yè)務部門密切配合,以年初上級下達的各項工作任務目標為統(tǒng)領,注重實效,重在落實。財務部認真完成所有收支工作,對公司各部門財務指標進行考核,分析及監(jiān)督,對各種報表的上報,帳務的處理等都圓滿完成一季度的各項任務。1季度實現經營總量萬噸,其中成品油萬噸,cng萬方,潤滑油噸,非油品萬元;實現銷售收入萬元,利潤萬元,噸油費用元,基本上完成上級下達的各項指標量。

回顧1季度,我們主要做了以下工作:

一、以培訓為動力,不斷提高財會人員的業(yè)務水平。

自公司體制改革以來,以“強化管理年”活動為主題,結合分公司財務部實際情況,在各項規(guī)章制度上按照重慶市公司管理制度為學習資料。為了提升財務部各財務人員的管理能力,財務部主任不僅組織部員工學習本部門的規(guī)章制度、核算要求,還學習業(yè)務部、零管部、發(fā)展部、安數部等等的相關業(yè)務流程及相關制度。分別學習了現金流量業(yè)務核算規(guī)范、“三重一大”決策制度實施細則,績效考核實施細則并逐條對財務績效考核、發(fā)票管理辦法等等。通過學習,進一步了解了公司的各項管理制度,懂得了基層會計人員的工作要求,如何更好地做好基層財務工作。

二、狠抓內控防范經營風險分公司根據人事變動情況、調整了內控領導小組成員、內控主辦、各流程責任人進行相應調整。重新建立健全了內控機制。

一是一季度分公司對三、四季度穿行測試的自查情況逐一進行整改。由于新版內控流程有所變化。特別是對新增業(yè)務流程土地租賃業(yè)務進行了重點整改。

二是組織開展一季度的內控自查工作,通過一季度自查環(huán)比未執(zhí)行的有所下降,下降率為11。

三、落實預算強控制20××年年初,根據股份公司關于開展20××年度預算編制工作的通知以及重慶市公司相關文件,分公司財務部積極開展此項工作,先后下發(fā)《關于下達20××年預算指標的通知》、重慶石油公司20××年預算表等文件,會同各部門協力開展20××年預算編制工作。根據相關數據,20××年分公司費用預算指標為7232萬元,第一季度財務部共申請預算432.02萬元不含工資、稅費等,占全年預算5.97;分公司費用預算指標為3650.10萬元,其中第一季度財務部申請預算為319.60萬元,占全年預算8.76,第四季度財務部申請預算703.21萬元,占全年預算19.27。20××年第一季度分公司財務部預算申請環(huán)比下降2.79,同比下降13.3,全年完成進度良好。相較于去年,分公司在預算控制上更為嚴格,取得了較為良好的效果。

四、認真開展稅務自查工作20××年2月,根據國家稅務總局下發(fā)的文件《》,重慶市市公司要求各分子公司財務部門配合市公司財務處,協同各地區(qū)稅務部門認真開展好稅務自查工作。該工作在第一季度共分兩個階段。

第一階段,20××年2月下旬20××年3月上旬。該階段分公司主要工作為翻閱至憑證,重點檢查發(fā)票的真?zhèn)闻c是否合規(guī)、科目涉稅情況、涉稅憑證附件是否齊備,在此基礎之上由財務部稅務會計完成對稽查情況的匯總。針對檢查出來的問題,財務部認真展開分析,并提出相應的解決方案。

第二階段,20××年3月中旬20××年3月下旬。該階段分公司財務部人員主要集中于市公司財務處,會同各分子公司財務人員,在稅務自查軟件的框架下,針對軟件所提出的各控制點逐一展開檢查,最后匯總形成自查數據并上交稅務機關。該階段共歷時2周,共涉及控制點963個。通過本次稅務自查,我公司財務部在稅務工作方面的能力有了進一步的的提高,對于稅務方面的知識的認知也進一步加深。

五、完善投資制度,加強資產管理20××年隨著市公司進一步將投資發(fā)展工作部分權限下放到各分子公司,分公司財務部在投資發(fā)展工作方面面臨著更多的機遇與挑戰(zhàn)。一方面,隨著分公司投資發(fā)展權限的增大,財務部門在處理相關業(yè)務方面有了更大的發(fā)揮空間,這對于提升財務人員工作能力,提高財務工作效率有著積極的促進作用;另一方面,這也對完善相關管理制度、加強投資工作核算工作也提出了迫切的需求。

在這樣的背景之下,分公司進一步完善原有的相關投資管理制度,不斷完善投資資金的審核與下達、合同的審查、工程驗收、審計工作的開展等相關流程,會同發(fā)展部門加強對投資發(fā)展工作的審查;在資產管理方面,財務部門嚴格落實資產的購置、入庫、報廢等流程在固定資產管理辦法框架之下順利進行,與安全數質量部門共同完成了對萬石、白羊、馬達等加油站的資產報廢與處置工作。

下一季度,分公司財務部工作主要集中于以下幾個方面:

1、資金管理突出一個“零”字在資金管理方面,二季度財務部應重點加強資金的申請與控制。在資金申請與劃撥方面,應嚴格遵循市公司下發(fā)的資金管理辦法,完善相相關手續(xù),對于手續(xù)不完善、文件不齊備的資金申請應予以拒絕并要求更正,超過期限之后應不予辦理;在資金控制方面,應綜合考慮分公司實際的資金需求以及全年預算下達指標,控制資金申請規(guī)模,嚴格考核資金的下達,實行跟蹤落實制度,同時每天應堅持資金計劃的上報與復核,實現對資金的全面控制與監(jiān)測。

2、費用開支堅持一個“降”字在費用開支方面,應在全年下達的預算指標范圍之內,在認真分析總結一季度預算與費用使用情況之后制定本季度費用預算計劃。對于一季度金額較大、預算占用率較高的費用項目要認真展開分析,找出原因之后要在第二季度嚴格進行控制力爭使其下降。對于非日常性費用以及專項維修費用等要提前予以預測并列入二季度預算計劃之內,同時,在專項維修費用的審批與下達等方面要嚴格履行程序,完善相關文件和制度,加強對其的監(jiān)管與控制。

3、會計核算落實一個“真”字在會計核算方面,第二季度財務部各成員應繼續(xù)嚴格執(zhí)行集團公司與市公司下發(fā)的相關會計準則與文件,全面、客觀、真實地反映企業(yè)的經濟情況與經營現狀。對于企業(yè)經營運行中所出現的各類違規(guī)行為要堅決予以制止,從根本上規(guī)范財務部門的會計核算行為,在做好會計核算的基礎上加強財務部門的監(jiān)督作用,促進分公司財務工作平穩(wěn)有序的進行。

4、審計監(jiān)督強化一個“嚴”字在審計監(jiān)督方面,二季度財務部門應嚴格按照內控相關制度繼續(xù)推進分公司內控工作平穩(wěn)運行。針對一季度內控自查方面所發(fā)現的各類問題,財務部應及時進行相關分析與匯總,敦促各部門內控流程責任人對本流程內未執(zhí)行到位的控制點進行改進。同時,財務部門應加強對各部門內控執(zhí)行工作的后續(xù)跟蹤與考核,落實各控制流程責任人的職責界定與崗位分工制度,從嚴、從謹做好二季度內控自查工作。

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財務部第一季度工作總結

各位領導、各位同仁:

大家好!

根據周口龍潤電力(集團)有限公司機關部室績效考核辦法和規(guī)定,財務部建立了相關的制度及實施方案,并較好的完成了201*年第一季度各項指標任務,現將第一季度工作情況匯報如下:

1.能夠嚴格執(zhí)行財務管理各項制度和規(guī)定,做好日常會計核算工作,沿用新的

會計準則,準確使用會計科目,準確率達到100%,保障了日常財務工作的順利進行;

2.按期完成了第一季度的財務分析,完善了一些財務報表的編制;3.在各分子公司的積極配合下,順利完成了第一季度利潤上繳工作;4.與稅務機關積極溝通,按時完成了201*年企業(yè)所得稅匯算申報工作;5.按月上報省市公司各種財務報表;

6.認真做好貨幣資金的管理,確保了集團公司資金安全。

7.制訂了專項資金管理方案,并將其實施于集團公司專項資金專項管理工作中

去;

8.完成了各分子公司月末資金情況匯報,并確保集團公司月末資金大于300萬

元;

9.認真配合各分子公司要回市公司應收賬款的回收工作;10.及時完成了領導交給的其他工作任務。

以上工作的順利完成與領導的關懷、各分子公司、各部室的大力支持以及財務部全體人員的共同努力是分不開的,為下一季度的工作開展奠定了良好的基礎,所以財務部的考核成績應為101分。

請領導審核!

201*年5月30日

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