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人行上半年工作總結(jié) 下半年工作謀劃及目標(biāo)預(yù)測

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人行上半年工作總結(jié) 下半年工作謀劃及目標(biāo)預(yù)測

認真履職扎實工作全力促進區(qū)域經(jīng)濟金融平穩(wěn)發(fā)展

————人行匯報材料

201*年以來,人行XX支行堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)實踐基層央行履行職責(zé)核心價值理念,堅持“解放思想,轉(zhuǎn)變工作方式,筑牢基礎(chǔ)保安全,內(nèi)重管理聚合力,外抓監(jiān)管塑形象,提升品牌效應(yīng),建設(shè)和諧機關(guān)”工作思路,突出履職重點,正確解讀服務(wù)與監(jiān)管的關(guān)系,通過強化外部監(jiān)管,規(guī)范金融機構(gòu)運營,提高整體金融服務(wù)水平,改善和提高區(qū)域金融生態(tài)環(huán)境,樹立央行和金融業(yè)的良好形象,促進經(jīng)濟金融協(xié)調(diào)發(fā)展。在金融系統(tǒng)廣大干部職工的共同努力下,XX縣被廊坊市政府評為“金融生態(tài)環(huán)境優(yōu)秀縣”和“小額貸款公司工作先進縣”。下面我就人民銀行上半年工作開展情況和下半年工作安排匯報如下。

一、有效貫徹落實貨幣政策,支持地方經(jīng)濟發(fā)展取得新成效

(一)積極引導(dǎo)信貸投放結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進中小企業(yè)和農(nóng)戶貸款投放。支行通過開展合意貸款核定、落實差別準(zhǔn)備金政策、深入開展農(nóng)村信用社票據(jù)兌付后續(xù)監(jiān)測等多項工作,引導(dǎo)縣域法人機構(gòu)合理安排貸款投放總量和節(jié)奏,鞏固農(nóng)村信用社改革成果。縣域中小企業(yè)貸款需求得到優(yōu)先支持。截止5月末,全縣各項存款余額為73.59億元,比年初增加5.99億元,增幅為8.86%,各項貸款余額為64.20億元,比年初增加2.15億元,增幅為3.46%,生產(chǎn)經(jīng)營性中小企業(yè)貸款余額為15.56億元,比年初增長2.84億元,增幅達到22.33%;農(nóng)戶貸款余額7.12億元,比年初增長1.06億元,增幅為17.49%。此外,農(nóng)業(yè)銀行已發(fā)放惠農(nóng)信用卡9497張,完成授信851戶,信用額度3367萬元。

(二)加強支農(nóng)再貸款管理,為信用社支農(nóng)信貸投放提供堅強保障。支行積極開展對農(nóng)村信用社的現(xiàn)場檢查,規(guī)范再貸款使用和操作行為,準(zhǔn)確調(diào)查和評估支農(nóng)資金情況,向上級行申請資金額度。截至5月末,對農(nóng)村信用社授信額度達到2億元元,其中:基本授信1.3億元,特別授信0.7億元。授信額度已全部發(fā)放,農(nóng)村信用社支農(nóng)再貸款余額達到2億元,支農(nóng)再貸款受益對象共涉及全縣5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、466戶農(nóng)民,有效解決了其支農(nóng)資金不足問題,取得了良好經(jīng)濟效益和社會效益。

(三)金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)成果初顯,縣域社會融資總量規(guī)模擴大。隨著縣域金融生態(tài)環(huán)境改善,使政、銀、企關(guān)系進一步協(xié)調(diào),對信貸資金的承載力和吸附能力提高,信貸資金“洼地”效應(yīng)顯現(xiàn)。在今年總體市場流動性趨緊的宏觀環(huán)境下,域外金融機構(gòu)對我縣企業(yè)信貸投入仍保持增長態(tài)勢:據(jù)不完全統(tǒng)計,截止5月末域外9家金融機構(gòu)對我縣4家企業(yè)貸款余額達到3.55億元,比年初增加1.08億元,增幅為43.58%。在域外金融機構(gòu)投入帶動下,縣域?qū)嶓w經(jīng)濟社會融資總量與歷史上最高水平的201*年同期相當(dāng)。

二、認真履行監(jiān)管與服務(wù)職責(zé),確保轄區(qū)金融平穩(wěn)運行

(一)認真做好“兩管理、兩綜合”工作。一是做好廊坊市“金融服務(wù)與管理綜合業(yè)務(wù)平臺”系統(tǒng)建設(shè)工作。二是做好農(nóng)村信用社農(nóng)村商業(yè)銀行改制的指導(dǎo)工作,確保改制轉(zhuǎn)型期間及轉(zhuǎn)型后各項業(yè)務(wù)的正常開展。三是開通“銀信通”征信宣傳平臺,實行與金融機構(gòu)、企業(yè)“點對點”信息溝通,該平臺已經(jīng)收錄了50余名金融機構(gòu)業(yè)務(wù)人員、120余戶企業(yè)300余名企業(yè)高管(財務(wù)人員)通訊信息。四是認真做好“企業(yè)信用代碼證”發(fā)放工作。組織金融機構(gòu)培訓(xùn)4次,涉及業(yè)務(wù)人員50余人,發(fā)放新開戶企業(yè)機構(gòu)信用代碼證12份。五是創(chuàng)新性做好貸款卡管理工作,組織開展2次征信業(yè)務(wù)綜合培訓(xùn),7家金融機構(gòu)、120余戶企業(yè)、企業(yè)財務(wù)人員140余人參加培訓(xùn),新發(fā)貸款卡36張,完成年審114張,共為4戶企業(yè)、182名個人辦理了信用查詢業(yè)務(wù)。六是組織成立XX縣金融系統(tǒng)宣傳工作委員會,統(tǒng)一協(xié)調(diào)和管理轄內(nèi)金融系統(tǒng)宣傳工作。連續(xù)第八年舉辦XX縣金融系統(tǒng)“金融之歌”宣傳文藝晚會,普及金融知識,建設(shè)良好央行形象。

(二)積極改善轄內(nèi)支付結(jié)算環(huán)境。一是切實做好銀行卡助農(nóng)取款工作。本轄區(qū)已開辦助農(nóng)取款工作的銀行機構(gòu)有2家,已設(shè)立助農(nóng)取款網(wǎng)點46個,安裝機具設(shè)備46臺套,其中XX鎮(zhèn)19個,夏墊鎮(zhèn)9個,祁各莊鄉(xiāng)6個,邵府鄉(xiāng)4個,陳府鄉(xiāng)8個。各機構(gòu)數(shù)量分布占全部村鎮(zhèn)的比例為45.71%,點間距達到2公里以內(nèi),受益群眾近7萬人,占全縣農(nóng)業(yè)人口的比例達到76.09%。截止到6月20日,XX轄內(nèi)助農(nóng)取款服務(wù)點共辦理賬戶余額查詢業(yè)務(wù)62筆,取現(xiàn)業(yè)務(wù)55筆,金

額37,465.00元。二是大力推行非現(xiàn)金支付結(jié)算工具,促進轄區(qū)非現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展。全縣非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)36.6萬筆,金額122.4億元。其中銀行卡轉(zhuǎn)賬18.6萬筆,金額61.1億元;其它結(jié)算方式1.1萬筆,金額25.1億元。非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)筆數(shù)、金額分別比上年增長100%和68.4%。目前全縣ATM機28臺,城區(qū)15臺,鄉(xiāng)鎮(zhèn)13臺;POS機196臺,城區(qū)114臺,鄉(xiāng)鎮(zhèn)82臺;特約商戶180個,城區(qū)101個,鄉(xiāng)鎮(zhèn)79個。電子化結(jié)算手段的便捷,加上各金融機構(gòu)全力推廣,使銀行卡數(shù)量猛增。期末各類銀行卡總量達15.4萬張。三是加強農(nóng)村反假網(wǎng)絡(luò)建設(shè),做好假幣收繳工作,加大對轄區(qū)人民幣流動狀況的監(jiān)測,我縣已設(shè)立10個農(nóng)村反假服務(wù)網(wǎng),共收繳假幣24張、8690.00元。四是認真做好賬戶管理工作,支行以人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)作為監(jiān)管平臺,嚴格按照行政許可程序依法行政,嚴密審核賬戶提交的各種資料,確保賬戶管理依法有序的進行。截止6月20日,共開立銀行結(jié)算賬戶235戶,其中基本賬戶130戶、專用賬戶10戶、一般賬戶95戶,辦理賬戶變更79戶,銷戶396戶。

(三)加強國庫資金內(nèi)部監(jiān)管,提升國庫統(tǒng)計分析水平,保證國庫資金及時、準(zhǔn)確、足額入庫。一是將財政預(yù)算撥款和預(yù)算收入退庫列為監(jiān)控重點,對上述業(yè)務(wù)的辦理在執(zhí)行《國庫會計管理規(guī)定》的前提下,嚴格實行三級審批制度,有效地杜絕不合理支出發(fā)生。二是準(zhǔn)確及時地對會計科目和預(yù)算收支科目等參數(shù)進行維護工作,認真做好各項預(yù)算收入的收納、報解業(yè)務(wù)。三是緊密聯(lián)系國家相關(guān)政策,對財政資

金運行情況進行跟蹤、監(jiān)測和研究分析,并據(jù)此提出合理、可行的建議。截止到201*年6月20日共辦理各種預(yù)算收入入庫55601筆,金額86322萬元(其中一般預(yù)算收入65939萬元,基金收入20283萬元),其中:中央級收入15970萬元,省級收入6657萬元,市級收入1605萬元,縣級收入62090萬元;支出652筆,金額70658萬元;更正8筆,金額773萬元,未發(fā)生一筆人為差錯。辦理各類退庫28筆、金額1438萬元。拒辦不符合撥款、退庫6筆,金額210萬元。

三、重點創(chuàng)新性工作,品牌效應(yīng)明顯

今年,廊坊中支“金融科技研發(fā)基地”落戶XX,代表著已將XX支行的科技研發(fā)能力與管理資源統(tǒng)一到中心支行科技創(chuàng)新工作的總體戰(zhàn)略布局中,實現(xiàn)了市縣一體高效發(fā)展的目標(biāo)。目前開發(fā)機房、文體活動室、客房等硬件設(shè)施已全部就位,為基地正式運轉(zhuǎn)做好充分準(zhǔn)備。支行科技創(chuàng)新“技術(shù)水平穩(wěn)定及管理積極高效”的特點深受上級領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門人員信任,目前開展的科技創(chuàng)新項目已全部實現(xiàn)預(yù)訂研發(fā),且多個項目已排到2到3個月之后。目前開展研發(fā)項目18個,其中總行(局)級3個,天津分行級3個,省級7個,市級5個。

四、下半年工作安排

1.抓制度執(zhí)行力確保安全。通過不斷加強職工教育和三級檢查兩級監(jiān)督機制,狠抓制度落實,確保會計、國庫、安保等基礎(chǔ)工作無差錯、風(fēng)險防控見成效、全年安全無事故。

2.繼續(xù)加強貨幣政策指導(dǎo)。研判轄區(qū)經(jīng)濟金融發(fā)展形勢,不斷加強穩(wěn)健貨幣政策的窗口指導(dǎo)。定期召開轄區(qū)行長聯(lián)席會,溝通情況,促進信貸投放;積極協(xié)調(diào),搭建政、銀、企對接的互動平臺,及時協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)面臨的資金困難;加強對經(jīng)濟金融運行情況的調(diào)查研究與反饋,為各級領(lǐng)導(dǎo)提供決策參謀服務(wù)。

3.優(yōu)化支付環(huán)境和信用環(huán)境。一是繼續(xù)做好助農(nóng)取款服務(wù)點的推廣工作,年內(nèi)爭取實現(xiàn)受益農(nóng)民占比達到100%全覆蓋,網(wǎng)點間距實現(xiàn)1公里以內(nèi)的目標(biāo)。二是做好現(xiàn)金調(diào)劑中心成立工作,確保8月份正式投入運行。三是活躍和壯大本地金融市場,組織籌建農(nóng)村商業(yè)銀行,引進域外金融機構(gòu)到本縣設(shè)立分支機構(gòu)。

4.積極推動“農(nóng)村信用體系建設(shè)試點”工作。抓緊成立工作組織,制定具體工作實施方案,加強與縣委政府的溝通協(xié)調(diào),如期推動此項工作順利開展。

5.切實做機構(gòu)信用代碼證發(fā)放工作。利用“政企通”平臺直接面向企業(yè)發(fā)布征信政策信息、進行相關(guān)業(yè)務(wù)宣傳,盡快完成縣域全部1200余戶企事業(yè)單位(組織)的信用代碼證發(fā)放工作。

二0一二年七月十二日

擴展閱讀:201*年財政局上半年工作總結(jié)下半年工作謀劃及目標(biāo)預(yù)測匯報

XX縣財政局

關(guān)于201*年上半年工作完成情況及下半年工作部署的

匯報

今年上半年,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我局認真貫徹落實縣委十屆二次全會精神,牢牢抓住“穩(wěn)中求進、轉(zhuǎn)型升級”的工作主線,各項工作進展順利,財政收入實現(xiàn)較快增長,重點支出保障有力,為實現(xiàn)建設(shè)富強美好、人民滿意自治縣目標(biāo)提供了財力支持。

一、上半年財政收入完成情況。1、一般預(yù)算收入完成情況

截止6月底,全縣財政收入累計完成74232萬元,占全年任務(wù)的78.1%,比去年同期增收22050萬元,增長42.26%。其中:地方收入累計完成45828萬元,占全年任務(wù)的85.5%,比去年同期增收15592萬元,增長51.57%。財政總收入及地方一般預(yù)算收入增速連續(xù)4個月居全市第一。

分部門完成情況:國稅系統(tǒng)完成21160萬元,占全年任務(wù)的70.5%,同比增收6864萬元,增長48.01%;地稅系統(tǒng)完成44942萬元,占全年任務(wù)的72.5%,比去年同期增收10787萬元,增長31.58%;財政系統(tǒng)完成8130萬元,占全年任務(wù)的271%,比去年同期增收4399萬元,增長117.89%。

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2、地方政府性基金收入完成情況

截止6月底,我縣地方政府性基金收入完成27045萬元,占年初任務(wù)(60760萬元)的44.51%,其中:城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入220萬元;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入274萬元;國有土地使用權(quán)出讓收入26466萬元;彩票公益金收入84萬元。

二、收入特點及重點稅源企業(yè)變化發(fā)展情況

1、制造業(yè)小幅增收,稅收貢獻率持續(xù)下滑。受國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境影響,我縣制造業(yè)呈現(xiàn)有增有減的趨勢,上半年共實現(xiàn)稅收10179萬元,同比增收1027萬元,增長11.22%。占稅收總量的15.4%,比去年同期下降3.4個百分點,排在房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)之后。一是傳統(tǒng)食品加工業(yè)保持穩(wěn)定增長。如福喜食品有限公司主要生產(chǎn)麥當(dāng)勞產(chǎn)品,銷售價格從去年年底逐步提升價格,且去年又新增一條熟食生產(chǎn)線,現(xiàn)已正常運行投產(chǎn),上半年累計納稅1925萬元,增收1239萬元,增長181%;阿果安娜水果公司納稅578萬元,增收137萬元,增長31%。二是金屬壓延業(yè)全面減收。受宏觀調(diào)控影響,鋼材市場競爭日趨激烈,銷售價格不斷下滑,利潤空間縮小,導(dǎo)致企業(yè)利潤下降。截止6月底累計納稅2061萬元,比去年同期減收1002萬元,下降32.71%。如XXXX實業(yè)有限公司今年上半年銷量、銷售收入大幅減少,致使企業(yè)效益嚴重下滑,目前僅納稅385萬元,比去年同期減收1354萬元,下降78%;XX鋼鐵制品有限公司

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雖然銷量和收入有一定增長,但由于進銷差價的減小,造成企業(yè)效益空間進一步壓縮,目前累計納稅858萬元,比去年同期減收50萬元,下降6%;XX工貿(mào)有限公司累計納稅532萬元,同比減收244萬元,下降31%;河北XXXX精細冷軋板帶有限公司累計納稅150萬元,比去年同期減收135萬元,下降47%,這兩家公司與上述兩家減收因素相同。

2、房地產(chǎn)業(yè)基本持平。我縣房地產(chǎn)企業(yè)整體特點是缺乏規(guī)模樓盤,呈現(xiàn)XX一家獨大的局面。在整體樓市不旺的大形勢下,XX房地產(chǎn)項目依靠價格優(yōu)勢和營銷手段,使房地產(chǎn)行業(yè)基本維持了去年同期水平。前6個月,我縣房地產(chǎn)企業(yè)累計納稅25506元,占稅收的比重達到38.59%,同比增長32.64%。今年前5個月,在剔除耕、契兩稅后,就房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營納稅一直處于回落狀態(tài),6月份,房地產(chǎn)市場出現(xiàn)回暖跡象,銷售價格一度上揚,呈現(xiàn)小幅回升,截止6月底,我縣共有18家房地產(chǎn)企業(yè)實現(xiàn)稅收,累計納稅17516萬元,與去年同期基本持平,其中:XX房地產(chǎn)公司納稅10424萬元,增收3168萬元;XX銀燕房地產(chǎn)納稅1424萬元,同比減收591萬元;XX地產(chǎn)納稅1110萬元,同比增收383萬元;XX房地產(chǎn)納稅1070萬元,同比減收52萬元;XX地產(chǎn)因?qū)儆谖脖P銷售,僅納稅490萬元,減收1620萬元。

3、建筑業(yè)強勢增收。園區(qū)項目建設(shè)投資拉動,在建房地

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產(chǎn)項目穩(wěn)步推進,城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施投資加大,以及日益完善的建筑業(yè)納稅程序,促使全縣建筑業(yè)在經(jīng)濟形勢低迷時期保持了穩(wěn)定增長。前6個月,建筑業(yè)形成稅收10790萬元,比去年增收6538萬元,增長153.76%。

4、新興企業(yè)逐步成為納稅中堅。隨著園區(qū)項目的火熱建設(shè),部分新上項目陸續(xù)投產(chǎn)達效,開始進入納稅期,雖然絕大多數(shù)項目還沒有完成預(yù)期投資,生產(chǎn)還沒有安排足,效益沒有達到預(yù)期值,但這些企業(yè)開始陸續(xù)納稅已成為現(xiàn)實,納稅幾十萬、幾百萬的企業(yè)多為近年來新建成投產(chǎn)的企業(yè)。如XX鉆石技術(shù)有限公司納稅339萬元,增收214萬元;河北XX輸送機械制造有限公司納稅466萬元,增收355萬元;XX納稅441萬元,增收258萬元;XX土坂機械制造公司納稅120萬元,增收71萬元;XX建材納稅116萬元,增收73萬元;XX潔具納稅125萬元,增收49萬元等。這些新興企業(yè)雖然納稅規(guī)模還相對較小,但對XX稅收的推動和保障效能已初現(xiàn)成效,共同組成了XX稅收的中堅力量。

5、重點稅源企業(yè)變化發(fā)展情況。今年上半年,我縣前50名納稅企業(yè)累計納稅40705萬元,占全部稅收的61.6%,比去年同期前50戶企業(yè)累計納稅額增加9268萬元,同期占稅收的比重下降3個百分點。從納稅額來看:今年納稅千萬元以上的企業(yè)共有8家,累計貢獻稅收27946萬元,占全部稅收收入

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的42.2%,比去年同期減少1戶,納稅額增加6850萬元,占稅收的比重比去年同期下降1個百分點;納稅百萬元以上企業(yè)共有36家,累計貢獻稅收12189萬元,占全部稅收收入的18.44%。比去年同期增加3戶,納稅額增加598萬元,占稅收的比重比去年同期下降5個百分點。從分行業(yè)來看:今年前50戶中,房地產(chǎn)企業(yè)15家,比去年同期持平,稅收貢獻率下降10個百分點;金屬壓延企業(yè)6家,比去年同期減少1戶,稅收貢獻率下降5個百分點;商業(yè)流通企業(yè)4家,比去年同期增加2戶,稅收貢獻率下降1個百分點;商務(wù)服務(wù)企業(yè)3家,比去年同期增加1戶,稅收貢獻率增加11個百分點;食品加工企業(yè)5家,比去年同期增加1戶,稅收貢獻率增加2個百分點。

三、上半年財政支出情況。1、一般預(yù)算支出情況

今年1-6月份,財政一般預(yù)算累計支出41435萬元,占調(diào)整預(yù)算數(shù)的52.63%,同比增支5.2%。其中:其中,人員經(jīng)費支出15321萬元,占財政總支出的36%。

從支出類別分析:一般公共服務(wù)支出7426萬元,公共安全支出2020萬元,教育支出8312萬元,文化體育與傳媒支出572萬元,占指標(biāo)的60.85%;社會保障與就業(yè)支出5539萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出2289萬元,節(jié)能環(huán)保支出244萬元,城

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鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9015萬元,農(nóng)林水事務(wù)支出2033萬元,交通運輸支出1856萬元,資源勘探電力信息等事務(wù)支出261萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出369萬元,金融監(jiān)管支出6萬元,國土資源事務(wù)支出230萬元,住房保障支出836萬元,糧油物資管理事務(wù)支出117萬元,其他支出133萬元。

從財政支出項目分析:截止目前,財政累計投入重點項目建設(shè)資金15081萬元,其中:撥付XX線市政化建設(shè)資金676萬元、撥付XX街暢通工程建設(shè)資金730萬元、撥付縣第二水廠建設(shè)資金400萬元、撥付XX河綜合治理資金1196萬元,撥付縣人民醫(yī)院遷建資金1019萬元,撥付教育布局調(diào)整資金1213萬元,撥付規(guī)劃局規(guī)劃設(shè)計費728萬元,償還金融機構(gòu)貸款本息4060萬元,償還各類工程欠款1600萬元,撥付專項會議經(jīng)費226萬元,撥付專項購置資金139萬元。

2、地方政府性基金支出情況:今年上半年,我縣地方政府

性基金支出22269萬元,占調(diào)整預(yù)算數(shù)的36.65%,其中:征地及拆遷補償支出9146萬元,補助被征地農(nóng)民支出1558萬元,保障性住房支出388萬元,農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出9933萬元(全部為南北園區(qū)開發(fā)公司土地凈收益返還),城鎮(zhèn)公共事業(yè)附加支出305萬元,土地整理支出426萬元(補充耕地指標(biāo)支出)。

3、財政超預(yù)算往來資金(虧口)撥付情況:今年以來,

財政部門在保障基本運轉(zhuǎn)和教育、衛(wèi)生、科技、文化等社會事

業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的基礎(chǔ)上,千方百計籌措資金,在年初預(yù)算安排嚴

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重不足的情況下,全力保障重點項目建設(shè)投入,截止目前已累計撥付超預(yù)算資金5622萬元。其中:撥付XX工業(yè)區(qū)稅收返還資金3000萬元(另有201*萬元已在縣專款列支);撥付XX實業(yè)土地回購資金250萬元;撥付農(nóng)村生活垃圾無害化處理資金170萬元,償還一二中遷建工程建設(shè)資金1000萬元。

四、重點項目及預(yù)留資金支出情況。

(一)預(yù)備費支出情況:1-5月份預(yù)備費已累計支出1000萬元,占年初預(yù)留的100%,支出明細如下:

1、水務(wù)局第二水廠建設(shè)資金200萬元,XX整治工程勘察測量資金20萬元;

2、追加政府辦各類經(jīng)費160萬元;3、追加縣委辦各類經(jīng)費91萬元;4、追加發(fā)改局辦公經(jīng)費125萬元;5、追加工業(yè)園區(qū)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費100萬元;6、追加宣傳部經(jīng)費30萬元;

7、追加民宗局民族工藝品購置資金及經(jīng)費57萬元;8、追加旅游發(fā)展有限公司公司注冊資金30萬元;9、追加農(nóng)業(yè)局無公害蔬菜禮品箱所需資金10萬元;10、追加其他單位經(jīng)費177萬;

(二)預(yù)留專項資金支出情況:201*年全年預(yù)算安排預(yù)留專項資金8600萬元,其中:城建投入2500萬元、民生投入

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4000萬元、政法投入安排1000萬元、交通投入資金安排1100萬元。1-5月份累計支出5839萬元,其中:城建投入2517萬元,占年初預(yù)留的100.68%;民生投入2797萬元,占年初預(yù)留的69.93%;政法投入504萬元,占年初預(yù)留的50.4%;交通投入資金合計20萬元,占年初預(yù)留的1.82%。

五、下半年經(jīng)濟走勢

就我縣下半年經(jīng)濟總體走勢而言,應(yīng)該是繼續(xù)保持穩(wěn)步增長,財政收入增速將是小幅回落,超額完成全年預(yù)期目標(biāo)將有十分的把握。主要走勢特點是:

1、制造業(yè)繼續(xù)保持增減平衡。以XX公司、XX為代表的食品加工業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長,XX公司稅收預(yù)計全年超過201*萬元,增收1000萬元以上。金屬壓延業(yè)將繼續(xù)下滑,XX實業(yè)如按目前發(fā)展,預(yù)計下半年可實現(xiàn)稅收300萬元,全年達到500萬元,同比減收1030萬元,減少67.32%。如果下半年經(jīng)濟回暖,壓延業(yè)下滑趨勢可得到緩解,但全年壓延業(yè)減收的局面不會改變。

2、房地產(chǎn)業(yè)納稅放緩。下半年我縣房地產(chǎn)稅收將主要來自于孔雀城,從目前XX城銷售情況看,要達到去年40個億的銷售額也十分困難。同時,縣城、XX等樓盤不是尾盤就是滯銷,整體形勢是銷售不旺,這將對下半年稅收產(chǎn)生影響。而舊城改造、新民居建設(shè)可能成為今后稅收增長點。今年我縣實施

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舊城改造項目10個,新民居建設(shè)項目5個,目前舊城改造項目已進入拆遷階段,新民居建設(shè)項目已開工建設(shè),這將成為我縣未來的地產(chǎn)項目增長點。

3、投資拉動及新興企業(yè)強力支持稅收增長。下半年,XX飲品等部分項目將陸續(xù)投入生產(chǎn),園區(qū)其他項目生產(chǎn)穩(wěn)定,這將成為我縣稅收新的活力。

六、下半年工作部署。

下一步,我們將緊緊圍繞縣委、縣政府201*年重點工作安排,積極發(fā)揮財政部門在全縣經(jīng)濟社會發(fā)展中的重要作用,

統(tǒng)籌安排財政收支,全力確保全縣重點項目支出。

1、狠抓收入征管,確保完成年度收入任務(wù)。狠抓收入組織,建立完善綜合治稅機制,加強納稅信息溝通和統(tǒng)計分析,加強稅收征管,嚴格控制減免稅,制止和糾正越權(quán)減免稅收,提高收入組織的針對性和時效性,確保全年財政收入突破10億元大關(guān)。

2、從嚴從緊安排支出,緩解財政壓力。今年以來,雖然財政收入穩(wěn)定增長,但收入增長增加的可用財力,還遠不能滿足剛性增支需求,因此,我縣財政收支矛盾仍然十分突出。截止目前,年初預(yù)留專項資金及縣?钪С鲆呀咏70%,預(yù)備費支出已達100%,累計超預(yù)算支出5622萬元。下半年財政部門將進一步加大節(jié)支力度,嚴格支出順序,對已安排的專項經(jīng)費要嚴格按年初預(yù)算從嚴從緊安排撥付。另外,我局將進一步加

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大“跑省進廳”力度,通過爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金、專項資金以緩解財政支出壓力。

3、充分發(fā)揮財政調(diào)控作用,積極融通資金支持重大項目建設(shè)。一方面按照擴大投資的重點方向和自治縣實際,加強政府部門間的協(xié)調(diào)配合,千方百計做好選項和地方資金配套工作,爭取多使用、使用好國家無償投入和轉(zhuǎn)貸的國債資金。另一方面采取資本注入、財政補貼、貸款貼息等杠桿引導(dǎo)方式,帶動社會投資跟進增長。充分發(fā)揮財政資金的粘合作用,帶動更多的社會投資和消費需求,促進金融資本、民間資金導(dǎo)向基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域、特色產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,不斷推動自治縣產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級,努力為自治縣經(jīng)濟發(fā)展儲備力量。

二O一二年七月十二日

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