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內(nèi)部審核總結報告(參考)

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內(nèi)部審核總結報告(參考)

東莞市XXXX五金電子內(nèi)部審核總結報告

№:001審核目的:1、檢查本公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001:201*標準以及公司《質(zhì)量手冊》和《程序文件》的要求。2、檢查本公司質(zhì)量管理體系是否得到有效實施和保持。審核依據(jù):1、ISO9001:201*標準;2、本公司的《質(zhì)量手冊》和《程序文件》;3、適用的法律法規(guī);4、客戶的特殊要求。審核組成員:蔡順鋒、楊虹、周正忠/常有泰、李衛(wèi)福、黃奎審核時間:201*年3月20日~3月21日審核范圍:涉及ISO9001:201*標準中的過程及各職能部門、車間。不合格項分布職能部門不合格項數(shù)量體系要求4質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3設施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務的提供7.6測量和監(jiān)控設備的控制8.1策劃8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進合計總經(jīng)理/管理者代表生產(chǎn)部品質(zhì)部行政部/文控業(yè)務部物控部合計111111113QP12-05A東莞市XXXX五金電子

內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告

審核過程綜述:我公司于201*年3月12~21日由管理者代表組織審核成員對本公司質(zhì)量管理體系運行進行內(nèi)部審核,對本公司的所有涉及質(zhì)量保證的各相關部門進行現(xiàn)場抽查及采取驗證的方式,在審核過程中共發(fā)現(xiàn)了3個問題,摘錄如下:1、行政部檢驗人員無培訓考核記錄;2、量具檢定后未加貼合格標簽。3、未制定201*年年度設備保養(yǎng)計劃通過此次公司內(nèi)部質(zhì)量審核,各相關部門和個人能認真對待、積極配合,內(nèi)審過程實施順利,取證較為全面。雖然在審核過程中發(fā)現(xiàn)了一些問題,但各部門均進行了限期整改,整改實施有效,達到了預期效果。審核結論:由于此次內(nèi)審是我公司實施ISO9001:201*標準的第一次內(nèi)審,因此本次內(nèi)審沒有審核5.6、8.2.2條款,這兩個條款將于管理評審實施后,在3月30日進行補充審核。但就已審條款結果看:本公司質(zhì)量管理體系符合公司質(zhì)量手冊的要求,本公司質(zhì)量體系得到了有效實施,運行實施保持了適宜性。編制/日期:QP12-05A

審批/日期:

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湖北艾柯泡塑有限公司內(nèi)部稽核總結報告表

稽核原因:□年度第次例行內(nèi)部稽核!跆厥庑枨螅夯巳掌冢鹤阅暝氯罩聊暝氯栈藛T編號:AK-R-W09-001-01日期:總頁數(shù):1負責稽核單位負責稽核單位稽核員稽核結果:請參考附件查檢表。NGNA受稽核單位稽核項數(shù)OKNGNA受稽核單位稽核項數(shù)OK生產(chǎn)部生產(chǎn)車間鍋爐房空壓機房模具房水泵房不符合率%總計稽核項目:OK:NG:NA:總結報告:稽核小組組長:(本記錄不得擅自涂改)

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