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201*內部質量審核總結報告

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201*內部質量審核總結報告

東莞寶克振電子科技有限公司

審核開始日期內部質量審核總結報告

201*/9/18審核結束日期

201*/9/19QR-822-04A/0№201*06001審核目的:1.評監(jiān)本公司ISO體系的有效性、適宜性、充分性。2.ISO認證前的準備工作。審核范圍:質量手冊、程序書、各項規(guī)范、品質記錄及客戶要求、法律/法規(guī)要求。審核依據(jù):ISO9001:201*條款內容及本公司ISO體系文件(1/2/3/4階)審核日期:201*/9/18,201*/9/19共二天審核行程:(依201*年度內部審核計劃執(zhí)行)審核小組及成員:組長:錢總,成員:萬愛平、熊升平、徐道奎、審核過程綜述:本次審核,秉持公平、公正、公開客觀的原則進行,在相關部門的全力配合下,各審核成員通過交談、文件、現(xiàn)場審核、隨機抽查等方式,對公司ISO所涉及到有關部門進行了詳細、認真的審核。審核內容依《內審檢查表》進行。所有過程涵蓋:管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及量測、分析與改進。不符合項統(tǒng)計與分析:本次內審共查出3個不符合項,其中嚴重不符合項為0,輕微不符合項為3項.(品管部為2項,采購部為1項)均要求權責人在規(guī)定時間內做好矯正與預防措施。對體系運作的評價:質量體系自推行以來,運作是基本符合的、適宜的、持續(xù)有效的,文件基本上符合ISO9001:201*標準要求,矯正和預防措施是有效的。能保證體系的持續(xù)改進具體表現(xiàn)在:1.策劃方面:各部門業(yè)績的評估結果表明,公司的質量方針及目標是適宜的,同時體現(xiàn)了在滿足客戶需求方面的持續(xù)改進。所有體系文件基本能滿足客戶需求并能實現(xiàn)持續(xù)改善的目的。2.實施方面:公司識別并培訓適當?shù)年P健技能崗位,確保所需的人力資源得到合理的配置。相關的機器設備、檢測設備配置能滿足產(chǎn)品要求。對供應商的評估及考核依策劃進行。產(chǎn)品設計開發(fā)進行合理有序控制。生產(chǎn)方面進行工藝改良和有效控制。3.監(jiān)視和測量方面:通過定期的內部審核及管理評審等活動有效監(jiān)測體系運行。并持續(xù)改進體系運作,通過客戶滿意度的調查說明產(chǎn)品質量基本符合客戶需求。對產(chǎn)品的來料檢驗、制程檢驗、成品檢驗進行全程監(jiān)測來保證符合顧客要求。對檢測設備定期做校驗確保符合產(chǎn)品要求。4.體系改進方面:能夠對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中存在的問題采取相應的矯正與預防措施達到產(chǎn)品及質量管理體系的持續(xù)有效的改善。目前存在的不足之處:①.對記錄的保存期限及銷毀方面做得不到位。②.部分統(tǒng)計手法及改進方面有待提高。以上問題點,要求責任單位按規(guī)定實施矯正與預防措施。不符合報告分發(fā):所有《不符合項報告》的矯正措施已分發(fā)相關部門,均要求在規(guī)定時間內完成改善措施。各審核員必須對改善效果進行跟蹤并在規(guī)定時間內關閉不符合項。審核結論:1.依照ISO9001:201*質量管理體系標準,本公司的體系運作是有效的、適宜的及充分的,但有一些細節(jié)方面要進一步完善,以期達成持續(xù)改善,顧客滿意。2.客戶要求重點改善部分已實施矯正和預防措施。制訂:萬愛平審核:批準:

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質量管理體系內部審核報告

(201*年度)

洛陽XXXXXXXXX股份有限公司

二○一二年四月三十日

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201*年度內部審核報告

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審核目的:檢查質量管理體系文件是否得到有效實施;驗證質量管理體系的符合性和有效性,為質量管理體系的持續(xù)改進提供依據(jù)。審核范圍:質量管理體系涉及的所有部門、過程和工作場所。所覆蓋的產(chǎn)品:審核準則:GB/T19001201*標準、質量手冊、程序文件、作業(yè)文件以及國家和地方有關的法律、法規(guī)和標準。審核日期:201*年4月23~24日受審核部門:公司領導層、物資部、技術中心、經(jīng)管部、綜合部、質量部、營銷中心、人力資源部、制冷換熱事業(yè)部、機械事業(yè)部、容器事業(yè)部審核組長:審核員:

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審核過程綜述:依據(jù)GB/T19001-201*標準的要求,自201*年4月23~24日共2天時間,按計劃對全公司進行了201*年度內部質量管理體系審核。23日上午召開了首次會議,管理者代表董總對審核工作提出了要求。然后審核組分11個小組先后到11個部門和車間現(xiàn)場進行了現(xiàn)場審核,并對公司領導層進行了審核。審核組采用面談、提問、現(xiàn)場查看、調閱文件資料等方式,對各部門體系運行情況進行了全面的檢查,對提交的文件資料進行了認真審核,對以前審核中發(fā)現(xiàn)不合格項的糾正措施實施情況進行跟蹤驗證,對201*年管理評審提出的問題落實情況進行了檢查,并對照文件規(guī)定,對各部門在體系文件運行過程中存在的問題開出了不合格項報告,對未來運行過程中可能會出現(xiàn)的問題也提出預防建議。24日下午末次會議審核組長王文娟召開會議,各審核小組報告了分組審核情況,也對各部門在質量體系運行過程中存在的問題提出了建議,審核組報告了審核情況,董總作了總結講話。不符合項統(tǒng)計與分析(包括:數(shù)量、嚴重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等):本次審核未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項,一般不符合項7個。按單位不符合項最多的為2項,最少的為0項。其分布詳見附件《不符合項匯總表》。一、審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項主要集中在以下幾個方面:1、部門對標準和體系文件的學習還不夠到位,致使實際工作與體系要求有差距;2、個別部門文件清單還存在缺項、漏項等現(xiàn)象;3、對“產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃”、“生產(chǎn)現(xiàn)場的控制”以及“數(shù)據(jù)分析”等過程控制尚有待加強,并須留下相應作證記錄;4、產(chǎn)品防護還存在一定差距,并缺乏有效防護措施的執(zhí)行。二、改進的建議:1、領導要高度重視程度質量管理工作,應進一步加大體系文件的宣貫及執(zhí)行力度,使實際工作能夠按標準程序進行;2、各部門應對本部門質量體系運行情況進行內部審核,對本部門質量目標實現(xiàn)情況進行監(jiān)督,將檢查結果作為工作業(yè)績的一項考核指標,加速目標實現(xiàn)的進程。

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對管理體系的評價及結論:(包括:文件化體系與標準的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進體系運行的機制及措施等):質量體系運行內審結果表明,我公司質量管理體系文件基本符合GB/T19001-201*標準的要求,適合公司實際情況,各部門在日常工作中總體上能按照文件規(guī)定要求開展質量管理,日常管理工作的過程控制意識得到明顯提高,管理工作也逐步規(guī)范化,以顧客為關注焦點的服務意識得到明顯加強,并建立了糾正、預防不合格和持續(xù)改進的工作機制。一年來,我公司未發(fā)生重大質量責任事故,也沒有收到顧客對我公司產(chǎn)品質量的投訴,產(chǎn)品能夠順利通過顧客和主管部門的審查、評估或鑒定、驗收,產(chǎn)品質量穩(wěn)定,根據(jù)現(xiàn)有范圍內的顧客滿意度調查結果顯示,市場信譽良好。因此,總體來說,我公司質量管理體系運行基本有效,內審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項對公司質量管理體系的整體運行無大的影響,有關條款已經(jīng)和有關部門領導進行了溝通確認,審核組也提出了整改意見,供各部門參考。糾正措施要求:各部門對本次審核不合格項要認真分析不符合原因,采取糾正措施,要求在4月月30日前完成整改。審核報告分發(fā)對象:審核報告分發(fā)范圍:公司領導、體系覆蓋的各部門。審核報告的附件:共1件附件1:不符合項分布匯總表1頁審核組組長簽字:編制:日期:批準:日期:

附錄

內部審核不合格項分布統(tǒng)計表

部門條款公司領導層質量部技術中心營銷中心人力資源部綜合部經(jīng)管部物資部制冷換熱事業(yè)部壓力容器事業(yè)部機械制造事業(yè)部合計4.14.25.56.26.36.47.27.37.47.58.28.38.48.5合計011110110001121111030100010101007實施性不合格7項。說明:本表中只列出了出現(xiàn)不合格項的過程條款。

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