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餐飲收銀工作流程

網(wǎng)站:公文素材庫(kù) | 時(shí)間:2019-05-28 13:32:00 | 移動(dòng)端:餐飲收銀工作流程

餐飲收銀工作流程

大廳收銀流程

一、班前準(zhǔn)備工作

1、檢查儀容儀表,整理巴臺(tái)衛(wèi)生。2、檢查餐飲系統(tǒng)是否正常啟動(dòng)。

3、檢查各打印機(jī)紙、發(fā)票紙是否夠用,正確使用發(fā)票機(jī)。

4、正確打開保險(xiǎn)柜,檢查零錢是否夠用,賬實(shí)押金和備用金額。5、與出納合理交接營(yíng)業(yè)額,金額無(wú)誤后由出納在收銀日?qǐng)?bào)表上簽字。6、準(zhǔn)時(shí)開啟大廳的部分燈光(十一點(diǎn)左右)迎客。

二、正常操作工作程序

1、當(dāng)服務(wù)員把酒水卡交到收銀臺(tái)時(shí),收銀員首先檢查酒水卡上人數(shù)、臺(tái)號(hào)等記錄齊全。如記錄不全則退回服務(wù)員,酒水卡無(wú)誤則準(zhǔn)確錄入電腦。

2、加臨時(shí)菜時(shí):要求經(jīng)手人在加菜單上寫全菜名、單價(jià)、檔口、單位等相關(guān)信息。

3、退菜時(shí):看電腦上顯示是否已上菜,未上菜則直接按退菜單上的原因操作即可。已上菜則請(qǐng)相關(guān)負(fù)責(zé)人員簽字方可操作。4、按服務(wù)員要求即時(shí)打印客用單。

5、宴席操作:根據(jù)預(yù)定員的發(fā)單方式輸入宴席單,打開菜單與預(yù)定員報(bào)菜核時(shí),無(wú)誤方可方送,如果收銀員收到的宴席單止標(biāo)明是全免則實(shí),可贈(zèng)送水果、茶水、紙巾及米飯,切記不能再開發(fā)票。

三、結(jié)賬工作流程

1、客人要求結(jié)賬時(shí),收銀員根據(jù)酒水卡打印對(duì)賬單,需注意酒水卡上所需的酒水及加的菜品是否輸單,以及合理去除收銀金額的尾數(shù)(五元以內(nèi)),盡量避免有忌諱數(shù)字。2、客人以現(xiàn)金或刷卡形式買單后打印結(jié)賬單,并根據(jù)結(jié)賬單除去特價(jià)菜,煙酒金額的余額,在回執(zhí)單上寫明贈(zèng)送優(yōu)惠券的張數(shù)(消費(fèi)一百送五十),由服務(wù)員將回執(zhí)單交給顧客,并告知客人親自到吧臺(tái)領(lǐng)取。

3、客人要求打折優(yōu)惠時(shí),需請(qǐng)主管級(jí)以上負(fù)責(zé)人在酒水卡上簽字方可操作。內(nèi)部員工消費(fèi)可打0.8折優(yōu)惠。

4、客人要求開發(fā)票時(shí),迅速準(zhǔn)備按客人現(xiàn)金消費(fèi)金額開出發(fā)票。

四、現(xiàn)金、消費(fèi)券、信用卡、掛賬的收款程序

1、現(xiàn)金:收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o(wú)損。2、消費(fèi)券:檢查消費(fèi)券日期是否過(guò)期,一次性只收取四張。3、信用卡:請(qǐng)客人在第一聯(lián)簽字,將第三聯(lián)給客人。4、掛賬:協(xié)議掛賬、臨時(shí)賬。

、協(xié)議掛賬:根據(jù)酒水卡上的協(xié)議單位找到相應(yīng)的折扣打印對(duì)賬單。a、打折→貴賓0.88折

b、免廳:收銀→包廂費(fèi)→將折率1.0改為0

對(duì)賬單簽了名后打印對(duì)賬單,切記將大廳收銀改為包廂收銀。刷卡→編碼→回車→收銀現(xiàn)金自動(dòng)變成0,查看掛賬金額是否與對(duì)賬單金額一致。如一致則直接收訖,不一致則打折,輸入責(zé)任人工號(hào)及密碼,貴賓0.88折,再核對(duì)掛賬金額再收訖。五、算賬

根據(jù)所有結(jié)賬單的結(jié)賬方式(現(xiàn)金、消費(fèi)券、信用卡、掛賬)進(jìn)行算賬。

六、登記收銀日?qǐng)?bào)表

將大廳的算賬結(jié)果與包廂的匯合進(jìn)行最后的日?qǐng)?bào)表登賬,無(wú)誤后寫上經(jīng)手人姓名。

七、結(jié)尾工作

1、結(jié)臺(tái)完畢后,關(guān)閉餐飲系統(tǒng)和電腦。2、關(guān)閉發(fā)票機(jī),將重要物件鎖入柜中。3、將所有現(xiàn)金安全放入保險(xiǎn)柜中4、人走關(guān)燈及電源。

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餐飲收銀員工作流程一、收銀工作程序

餐廳收銀工作是記錄餐飲營(yíng)業(yè)收入的第一步,也是財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求

每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序,并運(yùn)用于工作中,真正地起到監(jiān)督、把關(guān)的職能作用,為下一步的財(cái)務(wù)核算奠定良好的基礎(chǔ)。其工作內(nèi)容主要包括:(一)班前準(zhǔn)備工作

1、收銀員與主管一起清點(diǎn)周轉(zhuǎn)金,無(wú)誤后在登記簿上簽收,班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù),并在餐廳收銀員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。

2、領(lǐng)取該班次所需使用的帳單及收據(jù),檢查帳單及收據(jù)是否順號(hào),如有缺號(hào)、短聯(lián)

應(yīng)立即退回。

3、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確,如有日期不對(duì)或時(shí)間不準(zhǔn)時(shí),應(yīng)及時(shí)通知

領(lǐng)班進(jìn)行調(diào)整,并檢查色帶、紙帶是否足夠。

4、查閱餐廳收銀員交接記事本,了解上班遺留問(wèn)題,以便及時(shí)處理。

(二)正常操作工作程序

1、當(dāng)服務(wù)員把點(diǎn)菜單交到收銀臺(tái)時(shí),收銀員應(yīng)首先檢查點(diǎn)菜單上人數(shù)、臺(tái)號(hào)是否記

錄齊全,如記錄不全則退回服務(wù)員。

2、當(dāng)點(diǎn)菜單人數(shù)、臺(tái)號(hào)記錄齊全后,開始正式輸入菜單,首先將客帳單號(hào)碼輸入電腦內(nèi),收銀機(jī)將自動(dòng)編制該帳單號(hào),待客人結(jié)帳時(shí)使用;然后將客人人數(shù)、臺(tái)號(hào)以及客人所點(diǎn)的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。

(三)結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián):第一聯(lián)為財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)帳時(shí),收銀員根據(jù)廳面人員報(bào)結(jié)的臺(tái)號(hào)打印出暫結(jié)單,廳面人員應(yīng)先將帳單核對(duì)后簽上姓名,然后憑帳單與客人結(jié)帳。如果廳面人員沒(méi)簽名,收銀員應(yīng)提醒其簽名。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的,廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結(jié)后,將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人,第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的,則由樓面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后,兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

5、結(jié)帳時(shí)客人出示優(yōu)惠卡(或者樓面管理人員給予客人打折)要求打折時(shí),樓面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折,如果樓面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員,收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改帳單時(shí)應(yīng)由相關(guān)人員說(shuō)明作廢或調(diào)整原因,并簽上姓名,在由樓面管理人員證實(shí)后,將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。

7、酒店總經(jīng)理招待客人或銷售部人員,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時(shí)須請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部審計(jì)審核。9、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結(jié)束,后應(yīng)做單班結(jié)帳;在本日營(yíng)業(yè)工作結(jié)束后,應(yīng)做總班結(jié)帳。仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日的用餐情況及收入情況,并填寫餐廳核對(duì)表”。(四)單、總班結(jié)帳

在當(dāng)日業(yè)務(wù)結(jié)束后,要做總班結(jié)帳。直接點(diǎn)擊總班結(jié)帳”按鈕,電腦會(huì)自動(dòng)總結(jié)營(yíng)業(yè)收入并產(chǎn)生若干報(bào)表,根據(jù)所需,打印出報(bào)表。

(八)現(xiàn)金的收款程序1、現(xiàn)金

1)收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o(wú)損。2)除人民幣外,其他幣別的硬幣不接收。

1、每日現(xiàn)金交接程序

餐廳收銀員編制報(bào)告完畢后,將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上,然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)。要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致,并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字,辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在樓面主管的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險(xiǎn)柜中,當(dāng)下班時(shí),由接收人一一清點(diǎn)現(xiàn)金口袋及核對(duì)現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致,交于總臺(tái)無(wú)誤后在轉(zhuǎn)交人姓名欄內(nèi)簽名。

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