法院司法統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量檢查方案
司法統(tǒng)計工作迎檢活動實施方案
為了做好迎接XXX高級人民法院、XXX市中級人民法院對我院司法統(tǒng)計工作檢查的各項準備工作,真實準確地反映我院的司法統(tǒng)計情況,按照XXX高級人民法院XXX號《關于開展司法統(tǒng)計工作檢查活動的通知》的文件要求,結合我院的實際情況,特制定本方案。
一、檢查目的
為充分總結我院司法統(tǒng)計工作的經驗,分析審判工作中的難點和問題,進一步推動司法統(tǒng)計改革和案件質量評估工作的完善,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量的準確性和可靠性,充分發(fā)揮司法統(tǒng)計為審判工作服務、為領導決策提供有益參考的作用。
二、檢查內容
重點檢查評估司法統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量和案件質量評估工作情況。具體包括:1、提供司法統(tǒng)計原始資料是否完整;2、是否存在偽造、變造、篡改司法統(tǒng)計數(shù)據(jù)的行為;3、是否存在違規(guī)公布司法統(tǒng)計數(shù)據(jù)的行為;4、是否存在案件質量不符要求的行為。
三、組織領導為保證司法統(tǒng)計迎檢工作的順利實施,我院成立司法統(tǒng)計迎檢領導小組。
組長:副組長:成員:
領導組下設辦公室,辦公室設在,具體負責統(tǒng)計司法統(tǒng)計工作迎檢的組織協(xié)調工作。
四、職責分工
(一)業(yè)務庭
各業(yè)務庭要充分認識本次司法統(tǒng)計迎檢工作的重要性。要認真協(xié)助審管辦及司法統(tǒng)計部門,對本業(yè)務庭負責的區(qū)域范圍內的案件基本情況如案由、當事人或代理人的聯(lián)系方式、是否審限內結案進行全面認真填寫及審查,確保所填信息的全面準確無誤,確保填報內容有效的情況下報審管辦,由審管辦負責進一步核實。
(二)審管辦
負責提供我院司法統(tǒng)計行風建設情況。具體包括我院司法統(tǒng)計人員配備、統(tǒng)計分析報送、專用統(tǒng)計計算機、統(tǒng)計數(shù)據(jù)保密工作、統(tǒng)計制度建設和統(tǒng)計報表質量等方面。審管辦要在今年以來各案件中隨機抽取刑事、民事、行政、執(zhí)行法律文書的8%10%,檢查司法統(tǒng)計系統(tǒng)數(shù)據(jù)與法律文書是否一致。
(三)司法統(tǒng)計部門司法統(tǒng)計部門要明確司法統(tǒng)計與審判管理的關系,盡職盡責地做好每一項數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。要認真總結好今年上半年以來的司法統(tǒng)計工作,分析存在的不足和問題,提高工作的準確性、時效性,確保司法統(tǒng)計數(shù)據(jù)的全面客觀的同時形成自查報告。
五、具體工作
(一)動員準備階段(X月X日X月X日)
領導小組要高度重視,在階段內召開全院干警動員大會,貫徹通知精神,提高干警的大局意識和責任意識,并結合本單位實際情況,研究制定司法統(tǒng)計工作迎檢實施方案,積極落實到各相關部門。
(二)自查評估階段(X月X日X月X日)
嚴格按照XXX高級人民法院XX號《關于開展司法統(tǒng)計工作檢查活動的通知》精神,認真開展自查工作,切實查找影響我院統(tǒng)計工作的突出矛盾和問題,及時進行自查評估。(三)自我整改階段(X月X日X月X日)
全院各部門進行認真查擺,分析自查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足,深入剖析原因,并制定可行的整改措施,將自查情況通報全院。相關責任部門要以此次的司法統(tǒng)計工作情況通報為教訓,要開好分析會,寫出分析檢查報告,其他部門負責人也要教育和引導法官、書記員,認真做好司法統(tǒng)計工作。(四)總結迎檢階段(X月X日)做好充分準備,認真做好司法統(tǒng)計工作檢查活動的迎檢工作。
六、工作要求
1高度重視,認真落實責任。本次迎檢工作時間緊、任務重。各業(yè)務庭、審管辦、司法統(tǒng)計部門要高度重視,認真對待,周密部署、妥善安排、突出重點、強化措施、落實各自責任,全力以赴地做好各項準備工作,確保迎檢工作的順利進行。對責任落實不到位、工作不積極的要嚴格問責、追究有關領導和工作人員的責任。
2上下聯(lián)動,扎實推進自查評估工作。本次迎檢各各業(yè)務庭、審管辦、司法統(tǒng)計部門要相互配合,嚴格按照XXX高級人民法院的通知內容要求,逐項開展自查評估工作,認真梳理、查漏補缺,對照通知內容,逐條排除,不斷完善基礎資料。對查出的問題,逐項進行整改。對檢查表中要求的具體指標要重新進行審核、做到數(shù)出有據(jù)、邏輯關系清晰,重點做好數(shù)據(jù)質量、指標間的協(xié)調,確保做原始記錄、臺帳與統(tǒng)計報表銜接,統(tǒng)計報表與上報數(shù)據(jù)一致,確保自查工作不出一絲紕漏。
針對檢查中發(fā)現(xiàn)的突出問題和帶有普遍性的問題,要認真進行梳理,制定整改方案或提出具體建議。
3及時總結,充分準備向上級領導匯報。各業(yè)務庭、審管辦要積極協(xié)助司法統(tǒng)計部門,司法統(tǒng)計部門要做好最后的總結工作,認真梳理迎檢工作中發(fā)現(xiàn)的問題和不足,在此基礎上形成自查報告。報告的內容主要包括:我院司法統(tǒng)計工作的基本情況、存在的困難和問題、處理的意見和建議,方案制定和解決問題的措施等。重點具體要提出的是我院各報表上報數(shù)據(jù)與原始來源數(shù)據(jù)一致,統(tǒng)計的方式方法是否科學合理,主要統(tǒng)計指標是否建有書面的臺賬或者電腦臺賬,以及統(tǒng)計工作對審判工作是否有明顯的輔助效果。另外,在自查自糾的基礎上要對司法統(tǒng)計工作建立長效合理機制,努力鞏固現(xiàn)有的成功,全面提升司法統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量及案件質量。
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統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量檢查制度
為保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量,依據(jù)公司有關規(guī)定,制定本制度。
第一條各部門統(tǒng)計報表編制必須嚴格按照“分級負責、集中匯總、逐級上報”的辦法進行管理。
第二條編制、報送各類統(tǒng)計報表必須全面、及時、準確,做到表種不缺、指標不漏、時間不拖、數(shù)字不錯。
第三條各種統(tǒng)計報表采取逐月定案法,即統(tǒng)計報表報出一個月為定案期,逾期為定案數(shù)。
第四條業(yè)務報表必須經統(tǒng)計人員核對無誤后,報科室、所負責人簽字并加蓋公章,上報統(tǒng)計部,由統(tǒng)計部進行匯總,經填表人審核簽字、統(tǒng)計負責人和領導審核簽字,并加蓋公章后報總經理。
第五條綜合統(tǒng)計員要在統(tǒng)計數(shù)據(jù)填報、匯總、整理的每個階段,從基礎數(shù)據(jù)收集和各專業(yè)主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)之間的銜接,到最后數(shù)據(jù)的確定,對數(shù)據(jù)質量進行認真審核,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)客觀真實。
第六條報表上報實行雙軌制,即在報送電子版的同時報送報表打印件。原則上,上報電子版采用網(wǎng)絡傳輸方式,報表打印件采用專人送達的方式。
第七條統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量實行分級負責、分級管理。統(tǒng)計部對統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量統(tǒng)一管理,負責各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量的監(jiān)督、檢查和評估等項工作;各科室對本級統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量進行管理,負責本級統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量的監(jiān)督、檢查和評估工作。第八條各部門要在建立健全統(tǒng)計臺帳和原始記錄的基礎上,做好統(tǒng)計數(shù)據(jù)的評
1估工作。由業(yè)務科室統(tǒng)計人員結合工作實際寫出統(tǒng)計評估分析,經分管領導審批后,上報上一級綜合統(tǒng)計機構。
第九條統(tǒng)計數(shù)據(jù)的評估分析要本著客觀、真實的原則,確實反映出本單位、本地區(qū)的實際情況,切忌弄虛作假,不得瞞報、拒報、遲報,不得偽造、篡改數(shù)據(jù)。第十條在質量審核過程中,如果確實發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)錯誤或有疑問,應當責成填報單位核實訂正,并須經該部門負責人和統(tǒng)計員簽名或蓋章。
第十一條對未經批準對外公布統(tǒng)計資料或瞞報、拒報、偽造篡改統(tǒng)計資料的,在查清事實、分清責任的基礎上,報行政部處理。情節(jié)嚴重、造成重大后果的,依據(jù)公司有關規(guī)定進行處理。
第十二條結合各部門統(tǒng)計工作考核管理辦法,統(tǒng)計部定期對其他部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量進行檢查。
2友情提示:本文中關于《法院司法統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量檢查方案》給出的范例僅供您參考拓展思維使用,法院司法統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量檢查方案:該篇文章建議您自主創(chuàng)作。
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