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201*年審計(jì)回訪工作總結(jié)

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201*年審計(jì)回訪工作總結(jié)

201*年審計(jì)回訪工作匯報(bào)

縣局:

按照局里安排,根據(jù)《彬縣審計(jì)局審計(jì)回訪工作實(shí)施方案》要求,我們審計(jì)回訪小組于201*年10月20日至11月16日對(duì)林業(yè)局等單位140個(gè)審計(jì)項(xiàng)目,逐單位逐項(xiàng)目采取召開座談會(huì)、查閱有關(guān)資料、與相關(guān)人員談話、填寫《審計(jì)回訪調(diào)查表》等方式進(jìn)行了回訪,現(xiàn)將回訪情況匯報(bào)如下:

一、回訪內(nèi)容:

這一次回訪我們本著進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)工作,提高審計(jì)質(zhì)量,促進(jìn)審計(jì)結(jié)論的落實(shí),樹立“堅(jiān)持原則、依法執(zhí)審”的審計(jì)新形象,為審計(jì)工作的順利開展?fàn)I造良好的外部環(huán)境的目的。主要從以下幾個(gè)方面開展工作:一是依法行政、文明審計(jì)方面。主要了解審計(jì)組和審計(jì)人員在審計(jì)實(shí)施過程中有無違反工作程序,濫用檢查權(quán)甚至以權(quán)代法的行為,有無態(tài)度蠻橫,講大話、粗話、過頭話等不文明行為。二是工作效率方面,了解審計(jì)組和審計(jì)人員在被審計(jì)單位是否按照“節(jié)約成本,提高效益”的要求開展工作,是否按時(shí)上下班,工作期間有無東游西逛、休閑游樂,有意拖延時(shí)間現(xiàn)象。三是了解審計(jì)人員遵守審計(jì)署“八項(xiàng)審計(jì)工作紀(jì)律”和省審計(jì)廳“四項(xiàng)補(bǔ)充規(guī)定”以及中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)廉政規(guī)定的情況,具體包括審計(jì)人員在審前、審中、審后有無向被審計(jì)單位提

出與工作無關(guān)的要求,有無吃、拿、卡、要等不廉潔行為。四是了解被審計(jì)單位對(duì)《審計(jì)決定》、《審計(jì)意見》的落實(shí)意見,包括違紀(jì)資金是否及時(shí)繳納,違紀(jì)違規(guī)行為是否及時(shí)糾正,管理不到位的地方是否按照審計(jì)意見作出了相應(yīng)整改和完善等。五是廣泛聽取被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)工作的意見和建議。

二、回訪結(jié)果

1、被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)組人員廉潔從政、文明執(zhí)法,嚴(yán)格按照審計(jì)工作程序進(jìn)行審計(jì)給予了高度評(píng)價(jià)。

(1)、審計(jì)人員在審計(jì)實(shí)施過程中無違反工作程序,濫用檢查權(quán)甚至以權(quán)代法的行為,無態(tài)度蠻橫,講大話、粗話、過頭話等行為。

(2)、審計(jì)人員在被審計(jì)單位嚴(yán)格按照“節(jié)約成本,提高效益”的要求開展工作,按時(shí)上下班,工作期間無東游西逛、休閑游樂,有意拖延時(shí)間現(xiàn)象。

(3)、審計(jì)人員嚴(yán)格遵守審計(jì)署“八項(xiàng)審計(jì)工作紀(jì)律”和省審計(jì)廳“四項(xiàng)補(bǔ)充規(guī)定”以及中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)廉政規(guī)定的執(zhí)行情況,在審前、審中、審后沒有向被審計(jì)單位提出與工作無關(guān)的要求,更沒有吃、拿、卡、要等不廉潔行為發(fā)生。

2、回訪的個(gè)被審計(jì)單位都能夠按照《審計(jì)意見書》和《審計(jì)決定書》的整改要求,逐條對(duì)照,進(jìn)行了認(rèn)真整改。

3、被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)工作提出了更高的要求,他們希望加大審計(jì)執(zhí)法力度,幫助被審計(jì)單位規(guī)范財(cái)務(wù)管理,完善財(cái)務(wù)制度,提高管理水平。同時(shí)建議我局與被審計(jì)單位多溝通、多協(xié)調(diào)。

三、收到的成效

這次回訪工作,保證了審計(jì)人員廉政紀(jì)律的落實(shí),加大審計(jì)執(zhí)法力度,樹立了審計(jì)人員堅(jiān)持原則,依法執(zhí)審,勤政廉政的新形象,為提高審計(jì)質(zhì)量和審計(jì)工作的順利開展?fàn)I造了良好的工作氛圍

二0一一年十一月十八日

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201*年審計(jì)稽核工作總結(jié)

一年來,在上級(jí)主管部門和縣聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計(jì)稽核部嚴(yán)格按照年初確定的總體工作思路,通過轉(zhuǎn)變審計(jì)工作理念,提高工作效率,圍繞合規(guī)守法經(jīng)營(yíng)、內(nèi)控制度執(zhí)行、規(guī)范管理、風(fēng)險(xiǎn)防范等重點(diǎn)內(nèi)容開展全面的審計(jì)工作,有效促進(jìn)了轄內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)防范,F(xiàn)將一年來的主要工作匯報(bào)如下:

一、審計(jì)稽核部全年開展的主要工作

(一)圍繞中心工作,突出稽核重點(diǎn),有效開展各類審計(jì)稽核工作。

(1)全年扎實(shí)開展序時(shí)稽核****次,做到定期監(jiān)控各項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況。序時(shí)稽核是稽核檢查中定期對(duì)信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況檢查的有效方法,一年來,我部把序時(shí)稽核作為摸清底數(shù),掌握實(shí)情,規(guī)范操作,防控風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)性工作,并根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)狀況采用靈活多樣的稽核方式,重點(diǎn)對(duì)部分網(wǎng)點(diǎn)新增貸款的合規(guī)性、制度執(zhí)行情況、結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)性、重要空白憑證管理、現(xiàn)金管理和合規(guī)性操作等方面進(jìn)行重點(diǎn)檢查,并對(duì)涉及內(nèi)部管理及操作風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)開展了較為細(xì)致、全面的稽核檢查。全年審計(jì)稽核部共計(jì)開展序時(shí)稽核****次,下發(fā)稽核糾正通知書*份,深入查找了各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行過程中存在的問題,極大地促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)范辦理。

(2)根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況,全年扎實(shí)開展具有針對(duì)性的專項(xiàng)檢查****次。為了有效防范操作風(fēng)險(xiǎn),做到依法合規(guī)經(jīng)營(yíng),審計(jì)稽核部全年根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況,及時(shí)開展各類專項(xiàng)檢查,全年共計(jì)開展專項(xiàng)檢查****次,深入查找了聯(lián)社各項(xiàng)業(yè)務(wù)中存在的問題。一是年初對(duì)201*年度財(cái)務(wù)收支年終決算情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查,并對(duì)檢查存在的問題督促落實(shí)整改;二是對(duì)****年5月1日以后聯(lián)社新增貸款質(zhì)量情況進(jìn)行了一次非現(xiàn)場(chǎng)檢查,通過對(duì)新增貸款質(zhì)量的有效監(jiān)控,進(jìn)一步摸清了新增貸款的質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)狀況,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠依據(jù);三是為推動(dòng)全轄信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)五級(jí)分類工作扎實(shí)、有序開展,201*年五月份審計(jì)稽核部門開展了一次五級(jí)分類專項(xiàng)檢查工作,通過加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理,促進(jìn)聯(lián)社樹立審慎經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)為本的管理理念;四是針對(duì)上年度按揭貸款檢查中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),及時(shí)開展了住房按揭貸款后續(xù)跟蹤專項(xiàng)檢查,及時(shí)查看了按揭貸款風(fēng)險(xiǎn)是否控制到位,各項(xiàng)措施是否得到有效建立,進(jìn)一步促進(jìn)了聯(lián)社按揭貸款的規(guī)范辦理;五是為了及時(shí)查找上年度新開辦的授信貸款業(yè)務(wù)工作存在的問題和困難,對(duì)授信業(yè)務(wù)適時(shí)開展了一次專項(xiàng)檢查,通過檢查準(zhǔn)確掌握了授信貸款業(yè)務(wù)的運(yùn)行情況,達(dá)到了促進(jìn)聯(lián)社審慎經(jīng)營(yíng),完善授信工作機(jī)制,規(guī)范授信管理的目的,極大的促進(jìn)了授信業(yè)務(wù)的健康發(fā)展;六是為進(jìn)一步規(guī)范貸款利率執(zhí)行,確保貸款利率按規(guī)定執(zhí)行到位,201*年5月份審計(jì)稽核部對(duì)全轄利率執(zhí)行情況進(jìn)行了一次非現(xiàn)場(chǎng)專項(xiàng)檢查,及時(shí)糾正了部分貸款利率執(zhí)行中存在的問題;七是對(duì)銀行承兌匯票開展專項(xiàng)檢查,對(duì)開辦的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)無真實(shí)貿(mào)易背景、逆程序操作等現(xiàn)象進(jìn)行了糾正,促進(jìn)了承兌匯票業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展;八是按照銀監(jiān)部門監(jiān)管要求,開展了對(duì)聯(lián)社員工及其近親屬貸款情況的專項(xiàng)檢查,有效規(guī)避了隱藏風(fēng)險(xiǎn);九是按照聯(lián)社安排對(duì)上半年大額貸款資金流及土地抵押貸款進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì);十是為加強(qiáng)財(cái)務(wù)費(fèi)用管理,提高成本核算水平,審計(jì)稽核部對(duì)上半年財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查,并對(duì)其中存在的問題進(jìn)行了糾正;另外審計(jì)稽核部在全年共對(duì)張XX、XXX、XXX三名貸款經(jīng)辦人員經(jīng)辦貸款分別進(jìn)行了***8次專項(xiàng)審計(jì),通過采取與貸戶見面、采用電話核實(shí)、內(nèi)部查閱相關(guān)資料等方式,共計(jì)核對(duì)600多筆,摸清了經(jīng)辦責(zé)任貸款中發(fā)放違規(guī)冒名貸款以及壘大戶貸款等,對(duì)違規(guī)經(jīng)辦的貸款進(jìn)行了取證,并及時(shí)對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問題及時(shí)移送紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。

(3)審計(jì)稽核部全年及時(shí)開展了****名離任主任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。按照審計(jì)工作要求,審計(jì)稽核部全年共對(duì)全轄*****名離繼任網(wǎng)點(diǎn)主任的資產(chǎn)移交工作進(jìn)行了監(jiān)交,對(duì)離任網(wǎng)點(diǎn)主任任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)管理及履職情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)稽核,本著“客觀公正、實(shí)事求是”的原則對(duì)離任主任任期內(nèi)的工作業(yè)績(jī)做出客觀公正的評(píng)價(jià),共形成離任審計(jì)報(bào)告****份,并針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改建議。通過資產(chǎn)交接工作,使離、繼人主任責(zé)任進(jìn)一步明確,資產(chǎn)質(zhì)量狀況進(jìn)一步明晰,為聯(lián)社各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展起到了良好地促進(jìn)作用。

(4)與其他相關(guān)職能部門聯(lián)合開展檢查***次。一是聯(lián)合安全保衛(wèi)部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部對(duì)春節(jié)期間現(xiàn)金、重要空白憑證、業(yè)務(wù)印章、安全保衛(wèi)開展檢查,及時(shí)消除各種安全隱患;二是與信貸管理部、理事會(huì)工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室及各市場(chǎng)部在5至10月份開展了不良貸款風(fēng)險(xiǎn)排查、清收工作,并在排查結(jié)束后形成匯總報(bào)告上報(bào)聯(lián)社;三是在11月份聯(lián)合財(cái)務(wù)、信貸、辦公室組成檢查組認(rèn)真開展了“規(guī)范化管理年”驗(yàn)收階段檢查工作,并在排查結(jié)束后形成匯總報(bào)告上報(bào)聯(lián)社。

(二)扎實(shí)開展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng),促進(jìn)聯(lián)社安全運(yùn)營(yíng)。為貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì)201*年“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)得到有效貫徹落實(shí),審計(jì)稽核部全年負(fù)責(zé)了全轄“執(zhí)行年”活動(dòng)的安排、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、檢查、考核、問責(zé)工作。一是通過制訂《“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)實(shí)施方案》,明確了工作步驟、方法和要求,做到有的放矢,有序開展;二是通過層層簽訂責(zé)任書,將案件防控責(zé)任落實(shí)到每一個(gè)崗位、每一位職工。明確了“執(zhí)行年”工作目標(biāo)及任務(wù),為鞏固**聯(lián)社案件防控治理成果,構(gòu)建案件防控長(zhǎng)效機(jī)制提供了保障;三是通過督導(dǎo)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及聯(lián)社各職能部門認(rèn)真開展自查和檢查工作,確保風(fēng)險(xiǎn)排查和整改到位;四是通過總結(jié)“執(zhí)行年”活動(dòng)開展情況、取得的效果及存在問題,不斷提高案防水平。

(三)按照《****縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社呆帳認(rèn)定核銷操作規(guī)程(試行)》規(guī)定,對(duì)呆賬核銷資料進(jìn)行嚴(yán)格審核。全年審計(jì)稽核部共完成對(duì)筆核銷資料的審核工作,并對(duì)不符合核銷條件的筆資料

提出明確理由不予認(rèn)定,促進(jìn)了呆賬核銷的規(guī)范運(yùn)作。

二、201*年部門工作主要做法

(一)是嚴(yán)格按照《審計(jì)工作程序》開展各項(xiàng)審計(jì)工作,規(guī)范審計(jì)行為。今年以來,我部始終堅(jiān)持按照上年末制定的《審計(jì)工作程序》規(guī)范開展各項(xiàng)審計(jì)工作,不斷實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的標(biāo)準(zhǔn)化。一是在開展審計(jì)前,嚴(yán)格遵循重要性原則和謹(jǐn)慎性原則編制審計(jì)方案,在評(píng)估審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,圍繞審計(jì)目標(biāo)確定審計(jì)的對(duì)象、范圍、內(nèi)容、方法和工作步驟;二是在審計(jì)實(shí)施過程中與被審計(jì)單位舉行審前會(huì)談,了解被審計(jì)單位整體運(yùn)作情況、經(jīng)營(yíng)管理狀況、存在的主要問題和風(fēng)險(xiǎn)等。審計(jì)實(shí)施過程中對(duì)發(fā)現(xiàn)問題及審計(jì)工作結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)反饋被審計(jì)部門并要求被審計(jì)單位簽字確認(rèn),確保審計(jì)工作質(zhì)量;三是項(xiàng)目結(jié)束后要求審計(jì)人員認(rèn)真進(jìn)行分析研究和加工提煉,有針對(duì)性地提出審計(jì)建議,并及時(shí)將審計(jì)發(fā)現(xiàn)中的重要事項(xiàng)向有關(guān)業(yè)務(wù)管理部門及全轄通報(bào),確保審計(jì)報(bào)告所提出的審計(jì)結(jié)論和建議得到有效實(shí)施;四是按照審計(jì)工作程序,在一定時(shí)間后及時(shí)開展審計(jì)追蹤檢查,確保風(fēng)險(xiǎn)化解到位,各項(xiàng)措施落實(shí)到位。

(二)是嚴(yán)格按照《稽核處罰辦法》處罰各類違規(guī)事項(xiàng),不斷加大嚴(yán)重違規(guī)事項(xiàng)的移送力度。今年以來,稽核部對(duì)本年度檢查出的屢查屢犯、屢禁不止的問題,加大了處罰和問責(zé)力度。針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題我部采取批評(píng)教育與經(jīng)濟(jì)處罰相結(jié)合的辦法,全年共發(fā)出整改通知書*****份,并對(duì)違規(guī)的相關(guān)責(zé)任人,嚴(yán)格按照《**聯(lián)社稽核處罰辦法(修訂)》進(jìn)行了處罰,全年共開具罰款通知書****份,處罰違規(guī)人員*****人次,處罰金額******萬元,大力糾正各類違規(guī)事項(xiàng)。針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)的事項(xiàng)及時(shí)移交紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理,全年共計(jì)向監(jiān)事會(huì)提交內(nèi)部監(jiān)督檢查移送函******份,對(duì)存在嚴(yán)重違規(guī)的*****人移交紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。移送充分發(fā)揮了審計(jì)稽核查錯(cuò)糾弊的作用,有效地遏制了經(jīng)營(yíng)管理工作中的違規(guī)行為。

(三)是不斷提升部門自身監(jiān)督檢查水平,完善稽核監(jiān)督工作機(jī)制。只有對(duì)業(yè)務(wù)學(xué)懂、弄懂,融會(huì)貫通,才能在稽核工作中發(fā)現(xiàn)問題、提出問題、解決問題,為了實(shí)現(xiàn)稽核工作職能的正常發(fā)揮,真正起到查隱患、堵漏洞、建制度、強(qiáng)管理的目的,一年來我部始終把提升部門自身監(jiān)督檢查水平作為一項(xiàng)重要工作來抓,一是定期組織部門人員進(jìn)行培訓(xùn),通過購買相關(guān)書籍進(jìn)行學(xué)習(xí),不斷增強(qiáng)部門稽核相關(guān)知識(shí),通過對(duì)上級(jí)監(jiān)管部門檢查方法不斷借鑒,不斷增強(qiáng)稽核人員的事業(yè)心、責(zé)任感和法紀(jì)觀;二是積極選派人員參加上級(jí)聯(lián)社稽核工作,學(xué)習(xí)他們的稽核經(jīng)驗(yàn)和方法,達(dá)到取長(zhǎng)補(bǔ)短,為我所用的目的;三是隨時(shí)與毗鄰兄弟聯(lián)社稽核工作人員保持溝通交流,對(duì)出現(xiàn)的新問題、新情況做到心中有數(shù),做到有效識(shí)別、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的;四是部門依據(jù)年初制定的《審計(jì)稽核部工作分工》,對(duì)部門人員的分工進(jìn)行了明確,并在審計(jì)檢查工作中按照誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)的原則,明確檢查責(zé)任,為提高審計(jì)工作質(zhì)量打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

(四)是創(chuàng)新審計(jì)方法,提高工作質(zhì)量。201*年審計(jì)稽核進(jìn)一步由合規(guī)性審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)轉(zhuǎn)變,通過優(yōu)化審計(jì)流程,在確保整體工作質(zhì)量的前提下,對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照風(fēng)險(xiǎn)程度實(shí)行分類管理,提高工作效率。通過提高對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析、利用率,實(shí)現(xiàn)審計(jì)進(jìn)一步向電子化邁進(jìn)。通過采用搜集資料、走訪調(diào)查、與被審計(jì)單位談話,提取數(shù)據(jù)進(jìn)行抽樣檢查等手段確定審計(jì)項(xiàng)目的重點(diǎn)、范圍和方法,實(shí)現(xiàn)了審計(jì)方法由過去對(duì)會(huì)計(jì)資料的全面檢查轉(zhuǎn)變?yōu)橐灾攸c(diǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制為基礎(chǔ)的抽樣方法,逐步提高了審計(jì)工作質(zhì)量。

三、201*年工作中存在的問題

一年來,審計(jì)稽核部按照聯(lián)社上級(jí)主管部門的安排部署,圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù),充分發(fā)揮了審計(jì)稽核的監(jiān)督作用。但在肯定成績(jī)的同時(shí),也存在一些問題。

(一)是學(xué)習(xí)、認(rèn)識(shí)不夠,對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的敏感度不強(qiáng),監(jiān)督管理理念創(chuàng)新力度不夠,方法簡(jiǎn)單,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患查出不夠深入,風(fēng)險(xiǎn)防范的前瞻性有待于進(jìn)一步提高。

(二)因綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中部分業(yè)務(wù)控制環(huán)節(jié)的漏洞未能及時(shí)被發(fā)現(xiàn),造成存在風(fēng)險(xiǎn)不能在第一時(shí)間得到解決,存在監(jiān)管缺失現(xiàn)象。

(三)是對(duì)部分發(fā)現(xiàn)問題的督促落實(shí)整改措施單一,部分問題未得到有效整改。部分網(wǎng)點(diǎn)仍存在重經(jīng)營(yíng)輕管理的思想,特別是在防范和化解風(fēng)險(xiǎn)上的認(rèn)識(shí)不到位,違規(guī)操作的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。

四、下一年工作計(jì)劃

201*年審計(jì)稽核工作將繼續(xù)圍繞縣聯(lián)社確立的總體工作思路,以“安全經(jīng)營(yíng)、依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)為本”作為稽核審計(jì)理念,進(jìn)一步完善稽核審計(jì)制度,加大稽核審計(jì)處罰力度,不斷推進(jìn)稽核審計(jì)制度化、稽核檢查程序化、稽核文檔格式化、稽核手段電子化、稽核責(zé)任明晰化、稽核處罰標(biāo)準(zhǔn)化,擴(kuò)大稽核審計(jì)范圍和深度,大力提升內(nèi)部管理水平,全面提升稽核審計(jì)能力,積極探索以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)部控制稽核審計(jì)方法,推動(dòng)內(nèi)部稽核審計(jì)由合規(guī)性稽核審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)管理稽核審計(jì)轉(zhuǎn)變,進(jìn)一步促進(jìn)我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營(yíng),穩(wěn)健發(fā)展。一是繼續(xù)深入開展序時(shí)稽核。以風(fēng)險(xiǎn)控制為切入點(diǎn),加強(qiáng)內(nèi)控系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程的審計(jì),查找內(nèi)控的薄弱環(huán)節(jié),通過對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員的檢查,以及對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)合規(guī)合法性等方面的檢查,實(shí)現(xiàn)檢查業(yè)務(wù)全覆蓋。二是繼續(xù)針對(duì)上年度存在問題較多、容易發(fā)生問題的業(yè)務(wù)和環(huán)節(jié)開展各類專項(xiàng)檢查,深入查找被審計(jì)對(duì)象存在的問題。三是繼續(xù)做好離任主任的資產(chǎn)監(jiān)交工作,使離繼任主任之間責(zé)任進(jìn)一步明,資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步明晰。四是扎實(shí)做好201*年案件防控治理的各項(xiàng)工作。確保聯(lián)社安全運(yùn)營(yíng)。五是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)檢查的后續(xù)跟蹤檢查力度,確保措施得到落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)得到充分化解。六是進(jìn)一步加強(qiáng)稽核審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),提高稽核審計(jì)工作質(zhì)量和效率,最大限度發(fā)揮稽核審計(jì)職能作用,最大限度地為縣聯(lián)社健康發(fā)展保駕護(hù)航。

審計(jì)稽核部

二0一一年十二月十七日

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