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縣審計局201*年度全面深化改革工作總結(jié)

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-06-12 21:45:16 | 移動端:縣審計局201*年度全面深化改革工作總結(jié)

今年以來,我局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導和縣委深改辦的精心指導下,認真貫徹落實《中共**縣委全面深化改革領(lǐng)導小組201*年工作要點》,結(jié)合審計實際,采取有力措施,穩(wěn)妥有序推進,護航深化改革,促進審計發(fā)展,F(xiàn)將我局201*年度全面深化改革工作情況總結(jié)如下:

一、工作開展情況

(一)以深化改革為宗旨,強化審計職能。一是突出改革政策貫徹落實情況的審計監(jiān)督。持續(xù)強化對“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險”和取消、調(diào)整、下放行政審批項目等決策部署及重點經(jīng)濟政策貫徹落實情況及“保障性安居工程”等重大改革項目的跟蹤審計力度,及時了解落實情況,督促糾正發(fā)現(xiàn)的問題。同時,將改革政策要求融入常規(guī)審計項目之中,把各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級各部門貫徹執(zhí)行中央“八項規(guī)定”和國務(wù)院“約法三章”要求融入部門預(yù)算執(zhí)行審計、財政財務(wù)收支審計和經(jīng)濟責任審計范圍,通過審計實施,推進改革政策落實,發(fā)現(xiàn)并督促整改違反改革政策的問題。二是持續(xù)強化財稅體制改革進程。抽調(diào)精干力量組成審計組對201*年度縣級財政預(yù)算執(zhí)行,地稅收入征管,縣發(fā)改局201*年度部門預(yù)算執(zhí)行及財政收支,縣供銷社、縣中醫(yī)院201*-201*年度財務(wù)收支,新寧鎮(zhèn)、任市鎮(zhèn)財政決算等進行了審計,積極揭示了財政往來款項有待清理、稅款征收不及時、部門預(yù)算執(zhí)行不嚴格、國有資產(chǎn)管理不規(guī)范等財政資金運行過程中存在的主要問題,提出了“要健全預(yù)算標準體系,夯實預(yù)算執(zhí)行基礎(chǔ);要強化收入征管工作,著力做實財政收支;要嚴格政府債務(wù)管理,防控財政運行風險”等審計建議,為持續(xù)深化全縣財稅體制改革進程提供了審計力量。三是深化民主法制建設(shè)體制機制改革力度。一方面,持續(xù)強化領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計力度,制發(fā)了《**縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計工作規(guī)劃(201*-201*)》,加強和改進對主要領(lǐng)導干部行使權(quán)力的制約和監(jiān)督,深化經(jīng)濟責任審計內(nèi)容,嚴肅揭露和查處重大失職瀆職行為、重大損失浪費、重大管理漏洞以及不作為、亂作為等問題,促進領(lǐng)導干部依法行權(quán)、履職盡責。另一方面,不斷強化審計權(quán)力的監(jiān)督管理,修改完善了《局黨組議事決策制度》、《重大行政決策程序規(guī)定》等制度,進一步完善了黨組依法決策機制。

(二)以改進方式為重點,強化審計建設(shè)。一是強化了審計信息化建設(shè)工作力度。堅持以“金審工程”為依托,加強審計信息化建設(shè)步伐,積極構(gòu)建高標準審計信息化平臺,注重把信息化建設(shè)工作與業(yè)務(wù)工作同研究、同部署、同考核,累計投入50萬余元,建成了審計專網(wǎng)和外網(wǎng),全面實施OA辦公系統(tǒng),實現(xiàn)了無紙化辦公。同時,積極探索建立計算機聯(lián)網(wǎng)審計制度和數(shù)據(jù)分析思路,推動形成本地化的計算機審計方式體系,突出審計監(jiān)督效率,整合優(yōu)化審計資源,規(guī)范財政財務(wù)收支行為,充分發(fā)揮國家審計保障經(jīng)濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”作用。二是完善了社會審計服務(wù)工作機制。面對政府購買社會服務(wù)大力推進的新形勢和實現(xiàn)李克強總理提出的審計監(jiān)督“全覆蓋”的新要求,我局勇于創(chuàng)新,大膽探索,及時建立了工程造價審計中介機構(gòu)參與審計政府投資建設(shè)項目備選庫,并研究制定了《**縣審計局委托社會中介機構(gòu)參與政府投資建設(shè)項目審計管理辦法(試行)》(**發(fā)〔201*〕12號)和《**縣審計局聘請外部人員參與政府投資建設(shè)項目審計工作暫行管理辦法》(**發(fā)〔201*〕11號)等文件,明確了社會服務(wù)機構(gòu)的程序權(quán)責,強化了審計質(zhì)量管控,提高了審計監(jiān)督實效。三是健全了審計長效規(guī)范制度體系。突出“管長遠、見長效”的工作思路,在堅持重大事項集體討論、首問負責和限時辦結(jié)等制度的基礎(chǔ)上,清理編制了審計行政權(quán)力清單和責任清單,修訂完善了《審計現(xiàn)場管理辦法》、《審計過錯責任追究辦法》等系列制度,由局法制股牽頭,編印了涵蓋民主決策、業(yè)務(wù)管理、廉政建設(shè)、政務(wù)公開、執(zhí)法責任、機關(guān)管理等涉及審計各個環(huán)節(jié)的《**縣審計局職責制度辦法匯編》,構(gòu)建起全方位、立體式的審計制度規(guī)范體系,規(guī)范了審計執(zhí)法行為,完善了審計執(zhí)法程序,切實做到了審計職責權(quán)限法定、審計程序法定、審計標準法定,為推進審計機關(guān)依法執(zhí)政和依法行政提供了制度保障。

(三)以促進改革為目標,強化審計作用。一是推進審計結(jié)果公告。通過政府門戶網(wǎng)審計局子網(wǎng)站和審計工作信息等形式,將審計結(jié)果,特別是涉及重大改革的審計結(jié)果及被審計單位的整改情況向社會公告,回應(yīng)人民群眾對改革情況的知情和監(jiān)督需求,推進改革的進程。二是推進審計整改工作。注重審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實工作,積極推動健全黨委重視、人大監(jiān)督、政府負責、部門聯(lián)動的審計整改工作機制和審計整改跟蹤機制,加大審計整改工作督辦、報告、通報、責任追究的力度,實現(xiàn)審計整改率大幅提高,會同縣人大對全縣20個預(yù)算執(zhí)行單位進行了審計回訪,對審計整改落實情況現(xiàn)場逐一核實,將審計整改不到位的單位列為重點檢查和督辦對象進行管理,提出整改計劃,明確限期期限,全方位、多層次確保審計整改落實到位。三是推進審計建議工作。主動當好參謀助手,針對審計了解的情況,發(fā)現(xiàn)的問題,特別是與改革相關(guān)的問題,通過提出審計建議和撰寫專報信息積極進行綜合分析,弄清具體原因,一方面,使上級機關(guān)了解改革情況,掌握改革進程中存在的問題,為上級機關(guān)推進和完善改革發(fā)揮參謀助手作用;另一方面,使被審計單位重視存在的問題,提供解決問題的路徑和辦法,推動阻礙改革的因素得以改正。如我局向縣委、縣政府報送的《我縣“保障性安居工程”現(xiàn)狀堪憂》、《鄉(xiāng)鎮(zhèn)固定資產(chǎn)管理亟待加強》等3期審計專報,得到縣委書記、縣長批示4次,相關(guān)單位都認真采納意見建議,出臺相關(guān)內(nèi)控制度,進一步促進了縣級體制機制的完善,提升了審計成果。

二、下一步工作打算

(一)加大推進力度。整合審計資源,落實工作措施,抓好進度管理,提升工作效率,及時總結(jié)和提煉工作亮點和好的做法,加大工作推進情況宣傳力度。

(二)提升審計成效。進一步建立和完善工作機制,爭取在年內(nèi)建立審計整改工作制度,促進審計發(fā)現(xiàn)問題整改到位,加大審計成果利用,針對審計發(fā)現(xiàn)問題,深挖問題成因,提出堵塞漏洞、完善制度機制的建議意見,充分發(fā)揮審計的建設(shè)性作用。

(三)強化隊伍建設(shè)。加強審計人員政治思想教育和業(yè)務(wù)培訓,增強審計人員的大局觀念和宗旨意識,提升審計人員查找問題、解決問題和綜合分析等能力。

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